你好,這個(gè)部件單獨(dú)能使用嗎?不能的話,你得和之前的固定資產(chǎn)一塊做,之前的固定資產(chǎn)原值是多少的?
老師您好,我們廠在建,設(shè)備在安裝,那買來(lái)的一些小的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)不讓走金蝶的入庫(kù),是不是固定資產(chǎn)不用入庫(kù)單,直接用固定資產(chǎn)卡片就行。不入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)也沒(méi)賬啊
老師,我們是制造業(yè)行業(yè),我們同事在收到設(shè)備發(fā)票的時(shí)候就做的固定資產(chǎn)卡片,可后續(xù)安裝還買了電力設(shè)備這些賬務(wù)處理走的在建工程,這樣做是不是不對(duì),在他不愿意調(diào)整固定資產(chǎn)卡片的情況下,在建工程-設(shè)備里的數(shù)據(jù)還可以怎樣處理
老師,我們公司之前設(shè)備已經(jīng)安裝好,賬務(wù)處理也在固定資產(chǎn)卡片里,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)又加裝了一個(gè)部件,金額12000,是單獨(dú)入固定資產(chǎn)嗎
老師,我們公司之前設(shè)備50萬(wàn)已經(jīng)安裝好,賬務(wù)處理也在固定資產(chǎn)卡片里,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)又加裝了一個(gè)部件,金額12000,是單獨(dú)入固定資產(chǎn)嗎,還是怎么賬務(wù)處理
我們公司1月份購(gòu)入車輛,建固定資產(chǎn)卡片信息:原值20萬(wàn),分5年攤銷,截止3月份已經(jīng)攤銷2個(gè)月,在3月份在這臺(tái)車輛又進(jìn)行了改裝加了設(shè)備,設(shè)備金額5000塊,這塊改咋辦?可以在原來(lái)的固定資產(chǎn)卡片上增加這項(xiàng)原值嗎?咋操作
開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
之前的設(shè)備50萬(wàn)左右
怎么做到一起
你好,那你就別做固定資產(chǎn)里面了,這個(gè)卡片你又修改不了,直接做費(fèi)用就可以的。
直接做制造費(fèi)用嗎
你好,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作的管理費(fèi)用, 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,可以制造費(fèi)用。