您好親,先行開票的,就要確認(rèn)稅,在所屬期申報增值稅
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費,按照這筆收入申報了財務(wù)報表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅簡易計稅 2021年才會提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報表和所得稅還沒有申報, 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
建筑勞務(wù)公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發(fā)生那么多,收入不按開票金額確認(rèn)是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會出現(xiàn)不一致有什么風(fēng)險嗎?
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒有購進(jìn)貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時不確認(rèn)收入,在采購供貨時確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會造成申報增值稅的收入和財務(wù)報表上的收入不匹配,會不會有風(fēng)險
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務(wù)時就確認(rèn)收入?發(fā)票還沒有開,合同約定一月收款。如果如果提前確認(rèn)收入,1月開發(fā)票,那報稅時怎么操作?發(fā)票怎么開?是開住宿費嗎?金額有點大,十萬,這種可以現(xiàn)在提前開票嗎?因為12月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
老師 我們是當(dāng)月提供服務(wù) 次月開票結(jié)算 。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 可不可以當(dāng)月計提收入 但是稅法上按照開票申報 所以導(dǎo)致當(dāng)月賬上的收入和當(dāng)月賬上的增值稅是不匹配的 當(dāng)月賬上的收入和申報的收入不一致 因為申報是按當(dāng)月的開票金額 這種情況符合要求嗎
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費可以計入管理費用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費或者人力部門費用,服務(wù)費這種明細(xì),那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師,我們公司是小企業(yè),不能及時出數(shù)據(jù),產(chǎn)品是按批生產(chǎn)的,就是不能及時算出成本,需要等所有產(chǎn)品生產(chǎn)完,銷售的完才能出產(chǎn)成品數(shù)據(jù),但是中途已經(jīng)賣出去了一些產(chǎn)成品,我先做主營業(yè)務(wù)收入收入,跨月再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以不?
國有企業(yè),煤礦里面,同級單位直接借貸,利息稅前扣除比例是什么,
請問老師,公司來了個副總,我這個月初在個稅系統(tǒng)添加了他,本來他是要發(fā)工資的,結(jié)果公司運營困難,又沒給他發(fā),這個情況,我在個稅系統(tǒng)他的工資寫0嗎行不行,還是把他人員信息采集里面寫非正常呢
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,在哪個科目里面?
老師,剛接一家小規(guī)模公司,以前沒有做財務(wù)賬,沒有期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在要錄入財務(wù)賬,怎么辦呢,
請問老師銷售酒類回收瓶子的付款怎么記賬呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
您的疑問是收入確認(rèn)時點問題,這是會計準(zhǔn)則的處理,和申報增值稅不同