你好,同學(xué)。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收賬款等 直接調(diào)減收入,21年到時再正常確認收入即可
2020年9月一筆維保服務(wù)已開票沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本已繳納相關(guān)稅費。2021年才會提供服務(wù),2020年10月我怎么把這筆業(yè)務(wù)調(diào)對呢
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費,按照這筆收入申報了財務(wù)報表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅簡易計稅 2021年才會提供服務(wù),想在21年確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報表和所得稅還沒有申報, 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
實行小企業(yè)會計準則,簽訂了一份技術(shù)服務(wù)合同,甲方要求先在2020年開全部合同款發(fā)票,其中有一半的成本發(fā)生在2020年,其余一半的成本發(fā)生在2021年,當時2020年開票的時候按開票金額全部已確認了收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)按百分比確認發(fā)票一半的收入。導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)生了成本沒有收入,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?當時分錄:借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-銷項稅額;借 主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 勞務(wù)成本。老師,請幫忙看看這種怎么處理,謝謝。
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師