你好? ? 你發(fā)生了? 就得一次性繳納增值稅 。而收入沒有發(fā)生 就不需要確定那么多 。按實際發(fā)生的金額來做收入處理。? 是的?
老師早上好,我公司為小規(guī)模納稅人,一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎?還有第四季度的開票收入將近30萬,但是成本可能不到五萬,那這樣的話,會不會屬于虛開發(fā)票?但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況,但是沒有那么多的發(fā)票,有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
建筑勞務(wù)公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發(fā)生那么多,收入不按開票金額確認(rèn)是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會出現(xiàn)不一致有什么風(fēng)險嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因為前期工程成本票都做了,導(dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風(fēng)險提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因為前期工程成本票都做了,導(dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風(fēng)險提示嗎
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費都是單獨扣的)如果公司另收兩個點費用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個點?
地役權(quán)登記產(chǎn)生對抗效力,對嗎?
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
老師,請問收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,請問一下申請發(fā)票額度,是客戶那邊先給確認(rèn),還是稅務(wù)局先審核哇
7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會費,不涉及社保。因出納工作失誤,實際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊是否需要重做?
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
我公司在2022年收到60萬發(fā)票,是打給個人的房租,個人給我們找了一家公司開票,房租款打給了個人,現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對沒有辦事機構(gòu)的組織,由被告注冊登記地,但是沒有登記地的,由被告住所地,這個住所地不是不確定嗎,怎么又回來了
老師,在2024年是我們付給物流40萬,但是他們給我們開了12萬的票,我當(dāng)時做賬時,又多做了18萬的銷售費用,相當(dāng)于物流費用就做了30萬,到2025年5月31日前18萬未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
氧化廠里的工作是稱重記賬對賬是會計方面嗎
那這樣完成增值稅和企業(yè)所得稅收入不一致有啥影響嗎?
?你好? ? 增值稅按你們確定收入來報? 。 而企業(yè)所得稅? ? ?到時匯算做調(diào)整表? ??
年度匯算再做調(diào)整嗎?預(yù)交的時候不一致有影響嗎?
?你好時候的。 是的。? ? ?是的。 正常報就行了。 這個實際中是這樣的?