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建筑勞務(wù)公司,對(duì)方讓提前開票,我們的成本費(fèi)用實(shí)際還沒有發(fā)生那么多,收入不按開票金額確認(rèn)是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會(huì)出現(xiàn)不一致有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?

2021-02-24 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-24 11:11

你好? ? 你發(fā)生了? 就得一次性繳納增值稅 。而收入沒有發(fā)生 就不需要確定那么多 。按實(shí)際發(fā)生的金額來做收入處理。? 是的?

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快賬用戶2505 追問 2021-02-24 11:14

那這樣完成增值稅和企業(yè)所得稅收入不一致有啥影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 11:16

?你好? ? 增值稅按你們確定收入來報(bào)? 。 而企業(yè)所得稅? ? ?到時(shí)匯算做調(diào)整表? ??

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快賬用戶2505 追問 2021-02-24 11:25

年度匯算再做調(diào)整嗎?預(yù)交的時(shí)候不一致有影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-24 11:29

?你好時(shí)候的。 是的。? ? ?是的。 正常報(bào)就行了。 這個(gè)實(shí)際中是這樣的?

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你好? ? 你發(fā)生了? 就得一次性繳納增值稅 。而收入沒有發(fā)生 就不需要確定那么多 。按實(shí)際發(fā)生的金額來做收入處理。? 是的?
2021-02-24
你好,年底的時(shí)候是不是一樣的?如果不一樣的話,稅務(wù)局很有可能會(huì)要求你們修改。
2023-05-11
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-17
你好; 會(huì)的; 你有所得 就會(huì)有企業(yè)所得稅的; 會(huì)產(chǎn)生的 ;? 你可以 收取發(fā)生的稅點(diǎn)和管理費(fèi) ; 扣除后再支付給對(duì)方?
2023-03-29
你好,可以的,只要在你當(dāng)年能確定好了這個(gè)收入就行。
2025-06-04
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