同學(xué),可以對固定資產(chǎn)進項變更調(diào)增的,以后計提折舊按照新的原值計提
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我想問下固定資產(chǎn)設(shè)備貨到專票未到,10月按照學(xué)堂老師說的入固定資產(chǎn)卡片,暫估入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了,而且金額不一致,該怎么處理
您好,老師,之前問過您,我們是設(shè)備租賃公司,融資租賃的設(shè)備,進來的每期發(fā)票會計直接入了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到了,我們拿到了所有權(quán),現(xiàn)在這個設(shè)備該怎么調(diào)賬到固定資產(chǎn)里?因為設(shè)備拿到了所有權(quán),準備處置賣掉,然后沒有入賬固定資產(chǎn),沒法作固定資產(chǎn)清理
你好老師,請問固定資產(chǎn)上個月已經(jīng)暫估入庫了,而且補計提折舊了7個月,現(xiàn)在收到了發(fā)票,沖紅了上個月暫估入庫重新按照發(fā)票入賬,那已經(jīng)計提折舊的部分怎么處理?
老師,22年的時候會計暫估在建工程瀝青站產(chǎn)值320萬,并且已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊,2024年12月收到瀝青站設(shè)備發(fā)票只有247.78萬,相當(dāng)于固定資產(chǎn)多入了72.21萬,現(xiàn)在收到發(fā)票后沖減多入的固定資產(chǎn),那固定資產(chǎn)之前按320萬計提了折舊,多計提這部分怎么做賬
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師,在哪個板塊操作,說細一點行嗎
固定資產(chǎn)模塊應(yīng)該有變更這一項
如果金額沒得變化,本月收到發(fā)票直接紅沖應(yīng)收暫估款,到應(yīng)收賬款就可以了嗎
嗯嗯,是這樣的,同學(xué)