對的是的,是這么做的,可以
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
請問固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營業(yè)外支出,或營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們廠之前銷售的產(chǎn)品已開專票,后期發(fā)生退貨,開出的發(fā)票已做出聲明,我們這邊不開紅字發(fā)票,讓對方做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我該怎么做賬 借:??公司 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9 銷項稅額 1 現(xiàn)在要怎么做賬了
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導讓我看看文件,問我有什么思考
涉及到的進項稅額也不能抵扣哈
對的,是的,是這么做的。
剩余的500可以抵扣的。
哦哦好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。