賬務(wù)處理 費(fèi)用化:先記“研發(fā)支出—費(fèi)用化支出”,年末轉(zhuǎn)“管理費(fèi)用”;確定銷(xiāo)售的轉(zhuǎn)“存貨”,不確定的備查登記。 ? 資本化:記“研發(fā)支出—資本化支出”,確定銷(xiāo)售的轉(zhuǎn)“存貨”,否則保留該科目。 匯算清繳填報(bào) 填《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)對(duì)應(yīng)行次(材料→直接投入費(fèi)用、人工→人員人工費(fèi)用等),未銷(xiāo)售不沖減。

老師,您好! 請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳報(bào)表中 這個(gè)研發(fā)明細(xì)表中的第48行,減:當(dāng)年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)的材料部分,有沒(méi)有要有入庫(kù)的產(chǎn)品的?。炕蚴且獪p幾個(gè)百分點(diǎn)呢?
A107012 《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》填報(bào),48行“當(dāng)年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)的材料部分”,這個(gè)金額是全部的材料金額還是可以只用一部分金額?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表第48行,減: 當(dāng)年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)的材料部分,這是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那張表中48行的(當(dāng)年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)的材料部分)這個(gè)金額是怎么填寫(xiě)的
老師,我研發(fā)費(fèi)用直接投入102萬(wàn),那所得稅報(bào)表48行要減:當(dāng)年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額。比如:102萬(wàn)中確定50萬(wàn)材料對(duì)外銷(xiāo)售了,賬務(wù)怎么處理。
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


賬務(wù)處理時(shí),按當(dāng)年已經(jīng)銷(xiāo)售的情況做了賬務(wù)處理,這個(gè)跨年了怎么賬務(wù)處理?匯算清繳怎么調(diào)整?
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
一、跨年賬務(wù)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 1.?沖回上年錯(cuò)誤分錄: 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出/資本化支出(按原金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(上年已結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本) (若上年已沖減研發(fā)費(fèi)用,需同步?jīng)_回:借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用,貸:相關(guān)科目) 2.?按未銷(xiāo)售重新入賬: 借:庫(kù)存商品 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出/資本化支出 二、匯算清繳調(diào)整 1.?更正上年企業(yè)所得稅申報(bào)表,將已沖減的研發(fā)費(fèi)用重新計(jì)入《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)對(duì)應(yīng)行次,恢復(fù)加計(jì)扣除額度。 2.?本年申報(bào)時(shí),該部分產(chǎn)品銷(xiāo)售后,按實(shí)際銷(xiāo)售的材料成本沖減當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用,同步調(diào)整加計(jì)扣除金額。
這樣處理,去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要手動(dòng)調(diào)整,否則今年和去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表都會(huì)和實(shí)際申報(bào)金額不一致
同學(xué)你好 是的,會(huì)這樣