你好,是研發(fā)的產(chǎn)品有直接對外出售?
1.[資料題]山東宏遠(yuǎn)有限公司為居民企業(yè),其納稅人識別號為91370722004056710T,企業(yè)從業(yè)人數(shù)為128人,資產(chǎn)總額為5000萬元,所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2018年度境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①取得銷售收人3000萬元。②發(fā)生銷售成本1500萬元。③發(fā)生銷售費(fèi)用700萬元(其中廣告費(fèi)500萬元、職工薪酬50萬元、資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)50萬元、辦公費(fèi)50萬元、差旅費(fèi)50萬元),管理費(fèi)用600萬元[其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元、職工薪酬50萬元、資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)100萬元、辦公費(fèi)200萬元、差旅費(fèi)180萬元、用于X產(chǎn)品新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用共計(jì)50萬元(其中研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費(fèi)用10萬元,直接從事研發(fā)活動的本企業(yè)在職人員費(fèi)用10萬元,專門用于研發(fā)活動的折舊費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,有關(guān)無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)5萬元,中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的有關(guān)費(fèi)用,樣品、樣機(jī)及一般測試手段購置費(fèi)5萬元,研發(fā)成果論證、評審、驗(yàn)收、鑒定費(fèi)用10萬元,設(shè)計(jì)、制定、資料和翻譯費(fèi)用7萬元)],財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(均為利息支出)。④發(fā)生各種稅金為200萬元(含增值稅150萬元)。⑤取得營業(yè)外收人為100萬
某企業(yè)2018年發(fā)生下列業(yè)務(wù):e(1)銷售產(chǎn)品收入2000萬元;(2)取得其他業(yè)務(wù)收入10萬元;(3)接受捐贈材料一批,價款11.7萬元;(4)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入60萬元;(5)取得國債利息2萬元;(6)全年銷售成本1000萬元;(7)全年銷售費(fèi)用500萬元,含廣告費(fèi)400萬元:全年管理費(fèi)用300萬元,含招待費(fèi)80萬元,研發(fā)費(fèi)用70萬元。全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元;(8)全年?duì)I業(yè)外支出40萬元,包含通過政府部門對災(zāi)區(qū)捐款20萬元,直接對私立小學(xué)捐款10萬元,違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元;要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2018年發(fā)生下列業(yè)務(wù):e(1)銷售產(chǎn)品 收入2000萬元;(②)取得其他業(yè)務(wù)收入10萬 元;(3)接受捐贈材料一批,價款11.7萬元: (4)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入 60萬元;(5)取得國債利息2萬元;(6)全年銷 售成本1000萬元;(7)全年銷售費(fèi)用500萬 元. 含廣告費(fèi)400萬元:全年管理費(fèi)用 300 萬元,含招待費(fèi)80萬元,研發(fā)費(fèi)用70萬 元。全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元:(8)全年?duì)I業(yè)外 支出40萬元,包含通過政府部門對災(zāi)區(qū)捐 款20萬元,直接對私立小學(xué)捐款10萬元, 違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元;要求:根 據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納所得 稅稅額。
國家稅務(wù)總局公告2017年第40號規(guī)定,企業(yè)研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對外銷售的,研發(fā)費(fèi)用中對應(yīng)的材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除。請問老師,那這部分材料我可以不做在研發(fā)費(fèi) 直接做在成本里面不可以嗎? 就是直接走成本反正不能加計(jì)扣除 也不兜研發(fā)費(fèi)了 。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表第48行,減: 當(dāng)年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分,這是什么意思?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
是的,研發(fā)的產(chǎn)品直接對外出售了。 研發(fā)費(fèi)用-直接投入科目金額102萬,確定50萬對外出售了,賬務(wù)怎么處理
你好,102萬元里多少是材料支出?銷售產(chǎn)品中對應(yīng)材料多少。?
銷售產(chǎn)品對應(yīng)的材料是50萬
102萬是研發(fā)費(fèi)用—直接投入科目金額
102萬都是材料支出
你好,你這個當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品了?
老師,這個產(chǎn)品早就賣出去了,做了收入,但是成本未加當(dāng)時研發(fā)產(chǎn)品出售消耗的材料金額
那你應(yīng)當(dāng)從研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,借研發(fā)費(fèi)用(紅字)