您好,退貨將原入賬分錄紅字沖回,計提折舊部分計入營業(yè)外收入科目
你好,請問我這固定資產清理這樣做對不:1轉入清理時,借 固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2收到清理貨款:借現金 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業(yè)外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產清理收到的款與收入合并申報了,現在導致財務報表年度營業(yè)額與增值稅報表上累計營業(yè)額不一致,請問怎么修改
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發(fā)票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
老師好~我之前有個問題是固定資產在去年10月發(fā)生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產 2、借:應交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調減我們又適用小會計準則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產已經轉出到時候不能提折舊了~能不能再轉進去?
購買噴碼機,退回舊的噴碼機價值10萬,入資產9萬進項1萬,又補了5萬換了新款噴碼機。舊噴碼機累計折舊2000元。重新開了15萬元的發(fā)票。10萬發(fā)票已紅字。做賬,退回資產:借累計折舊2000 固定資產清理88000 應交稅-進項稅轉出10000 貸固定資產10萬,其中進項轉出是否應該在貸方?沖減固定資產10萬和前期入賬9萬不等
老師,購入固定資產時,做了借:固定資產1000,進項稅130,貸應付賬款-A 1130,付款時,借:應付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產清:1000,借固定資產1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產清理,發(fā)現我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務招待費只是管理費用科目下的業(yè)務招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務招待費嗎?
老師,印花稅現在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領導還不讓更正上個季度的,會出現滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎?為什么?
就是不走固定資產清理科目么
您好,是的,您的理解非常正確。這不是處置,是退貨