你好 同學(xué)這個(gè)分錄第一步貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn),其余的分錄可以。
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購(gòu)4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營(yíng)業(yè)外支出,或營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購(gòu)4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營(yíng)業(yè)外支出,或營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
請(qǐng)問固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購(gòu)4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒有用同意退貨,開紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營(yíng)業(yè)外支出,或營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師你好,請(qǐng)問下1、18年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺(tái),但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
借:原材料200000貸:材料采購(gòu)199600材料成本差異400(11)借:固定資產(chǎn)172940應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應(yīng)付職工薪酬456000(14)借:固定資產(chǎn)2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊360000貸:固定資產(chǎn)400000借:固定資產(chǎn)清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產(chǎn)清理1600借:營(yíng)業(yè)外支出—處理固定資產(chǎn)損失39400貸:固定資產(chǎn)清理39400(16)借:固定資產(chǎn)清理500000累計(jì)折舊300000貸:固定資產(chǎn)800000借:銀行存款600000貸:固定資產(chǎn)清理600000借:固定資產(chǎn)清理100000貸:營(yíng)業(yè)外收入—處理固定資產(chǎn)凈收益100000(17)借:生產(chǎn)成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000
老師請(qǐng)問下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開了免稅,這個(gè)是去年開的,請(qǐng)問現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
收到老板給的報(bào)銷發(fā)票,是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購(gòu)買的稅費(fèi)等,但房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)含不含契稅呢?會(huì)不會(huì)形成稅上又征稅?
請(qǐng)問企業(yè)食堂免費(fèi)為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬?。?/p>