您好,是的,這個(gè)最好直接要
老師,國企能給個(gè)人賬戶打錢嗎?是對(duì)方法人,給對(duì)方開專票。如果不可以如何做合理呢?
老師,先給客戶開了發(fā)票,如果對(duì)方后面不付款,是不是發(fā)票作廢了就可以了。
老師,請(qǐng)問下如果開票給一個(gè)體戶,對(duì)方是個(gè)人賬戶匯款給我們對(duì)公賬戶了,需要附怎樣的憑證呢?對(duì)方比較難弄,不可能退回讓他對(duì)公轉(zhuǎn)賬的
老師 ,我們多年前的項(xiàng)目前期客戶現(xiàn)金給的貨款我方已入賬,現(xiàn)客戶要銀行支付款項(xiàng)然后需我方退給客戶。退款給客戶后該合同還欠款,承諾欠款下月全部支付,如果本次不退的話,我方款項(xiàng)已經(jīng)收齊。如何把款退給對(duì)方呢?怕退給對(duì)方后對(duì)方以已經(jīng)付齊款項(xiàng)為由,后期不支付剩余欠款,所以過程中應(yīng)該取得什么財(cái)務(wù)資料?
老師你好,給客戶送的化妝品可以報(bào)銷嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對(duì)方提供什么
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個(gè)人 對(duì)方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報(bào)按什么金額申報(bào)啊
航空運(yùn)輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價(jià)440.37,燃油附加費(fèi)18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進(jìn)賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷售嗎?
如果政府補(bǔ)助屬于應(yīng)稅收入 :則應(yīng)在取得當(dāng)期 計(jì)入應(yīng)納稅所得額 ,即 在計(jì)算利潤時(shí)予以“加上” 。 如果政府補(bǔ)助屬于不征稅收入 :則 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 ,在計(jì)算利潤時(shí)不加也不減。 這是啥意思??
說是餐飲行業(yè)現(xiàn)在有禁酒令,問了好幾次,都說沒錢,可這樣下去不就是遙遙無期嘛!啊有什么好的方法的?
你們要報(bào)稅,他不付錢,你不幫他報(bào)稅