那個(gè)要做業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要給申報(bào)偶然所得個(gè)稅
請(qǐng)問我司購買了美團(tuán)卡和天虹卡送客戶,那是入什么費(fèi)用可以不用交稅啊?(聽老師的課說:1、價(jià)格折扣向個(gè)人銷售或提供服務(wù),2、通過積分反饋禮品,3、向個(gè)人銷售商品和提供服務(wù)同時(shí)給贈(zèng)品, 如果是通過積分反饋贈(zèng)禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個(gè)人簽名就可以?我們?nèi)胭~時(shí)寫什么費(fèi)用呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,麻煩問一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費(fèi)可以列支嗎?還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料?
老師你好,贈(zèng)送購物卡給客戶,我們?nèi)〉觅徶觅徫锟ǖ陌l(fā)票,可以作為招待費(fèi)處理嗎?不需要再為客戶報(bào)個(gè)人所得稅吧。
老師 外購的禮品贈(zèng)送給客戶的 做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話 其進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的嗎?視為銷售 對(duì)嗎. 分錄怎么寫呢?
老師,有兩個(gè)問題,1、公司買購物卡送給客戶,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果客戶是企業(yè)或者是個(gè)人有什么區(qū)別?需要交個(gè)稅嗎?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 2、公司給員工每人發(fā)一箱水果,是外購的,可以準(zhǔn)確知道一箱水果的價(jià)格,這種情況是記福利費(fèi)還是記工資啊?需要交個(gè)稅嗎?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
股東為實(shí)繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?
老師好,小型微利企業(yè),如果在去年我己符合標(biāo)準(zhǔn)并享受了政策,而今年不符合標(biāo)準(zhǔn)就不享受其政策,這個(gè)沒有延續(xù)性吧,意思是今年不符合條件不能享受政策,那么我下一年度即便符合條件也不能享受政策吧
問一下老師報(bào)關(guān)單是5月29號(hào),6月讓開票是用5月匯率還是用6月匯率
生產(chǎn)企業(yè)備案時(shí) 做了外貿(mào)企業(yè) 可以撤回重做嗎 還是必須做變更
公對(duì)公轉(zhuǎn),備注往來,會(huì)計(jì)分錄求解
老師,我們是成品油企業(yè)有280萬的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)我們要做無票收入還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,公司是4s店,一般納稅人,完成一定的銷售任務(wù),供應(yīng)商也就是車企會(huì)返利,比如說銷售10萬,返利1萬,這一萬是打在一個(gè)專戶里,只能用來抵車款,我想問下,這種情況,這個(gè)返利怎么賬務(wù)處理,接受到返利,和抵減車款時(shí)賬務(wù)怎么處理
老板名下一個(gè)是貿(mào)易公司一個(gè)是工廠,貿(mào)易公司接到由工廠來做,工廠也會(huì)接其他公司的單子來加工,同樣都是委托加工區(qū)別就在于,老板這單位的關(guān)聯(lián)單位讓工廠直接采購材料加工后出成品,其他委托加工都是帶料來加工,這樣業(yè)務(wù),成本核算如何規(guī)劃
老師您好!我想問一下如果公司是一個(gè)公司,但是當(dāng)時(shí)付款時(shí)是以前的公司,但是開票是后面變更或是新公司開票,這個(gè)要平賬怎么平?
小規(guī)模納稅人所得稅稅率
給客戶交個(gè)稅嗎,需要對(duì)方提供什么呢
需要對(duì)方提供身份信息,還有手機(jī)號(hào)
如果對(duì)方不方便提供呢,還能做什么費(fèi)用啊,還有公司買給客戶的茶葉,酒,手機(jī),這些可以做什么費(fèi)用呢,除了招待費(fèi)
那么去大廳綜合申報(bào),不需要身份信息
綜合申報(bào)啥啊,客戶個(gè)稅嗎
就是綜合申報(bào)偶然所得個(gè)稅
給客戶買的茶葉,煙,酒,手機(jī)可以做什么呢,除了招待費(fèi)
只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)