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老師您好!我是銷售方,十月份開的發(fā)票因為價格有誤,對方在十一月份將沒認證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請問老師做紅沖的發(fā)票賬務怎么處理,求分錄

2020-12-01 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 15:48

會計分錄和10月的一模一樣,就是把金額改成負數(shù)即可

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快賬用戶5860 追問 2020-12-01 15:51

那庫存和結轉的主營業(yè)務成本也得做相應的沖減

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快賬用戶5860 追問 2020-12-02 10:52

老師,昨天的問題您還沒回答我呢!沖紅的發(fā)票的分錄我做了,和來的時候一樣,借貸方都是負數(shù),我想問問您上個月的主營業(yè)務成本和庫存都得做調整啊

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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:53

因為東西已經(jīng)賣了,發(fā)票有問題不影響會計確認收入,之前確認主營業(yè)務收入的分錄還要再做一遍,如果分錄金額沒變化,照抄原收入分錄即可,所以成本分錄不能沖減

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會計分錄和10月的一模一樣,就是把金額改成負數(shù)即可
2020-12-01
您好 自己開具紅字發(fā)票信息表 然后提交審核通過后開具紅字發(fā)票
2020-11-18
您好 已經(jīng)跨月了 9正常的賬務處理 10月份再開具紅字發(fā)票
2020-10-10
你好,五月份借原材料,預付賬款進項貸應付賬款。
2021-06-09
你好,之前錯誤的正常做收入,然后在這個月開負數(shù)發(fā)票,然后再開藍字發(fā)票。 借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2021-10-08
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