您好 已經(jīng)跨月了 9正常的賬務(wù)處理 10月份再開具紅字發(fā)票

老師,請問我單位9月初抵扣時發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯誤的,9月且退回對方重開。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整?先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?憑證該怎么處理呢?
老師,9月份開錯了一張發(fā)票,對方?jīng)]認(rèn)證,給退回了,我需要做紅沖嗎?賬務(wù)怎么處理呢,會計分錄怎么做呢,9月的我還沒結(jié)賬
老師, 9月份開錯了一份發(fā)票, 對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣, 因為是跨月我需要沖紅是吧? 沖紅的發(fā)票需要要怎么處理呢? 打印出來自己留著記賬嗎?
老師9月份開銷售發(fā)票有一張開錯忘記作廢了,也沒給對方,10月份我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢?是按照銷售退回做嗎?
老師您好!我是銷售方,十月份開的發(fā)票因為價格有誤,對方在十一月份將沒認(rèn)證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請問老師做紅沖的發(fā)票賬務(wù)怎么處理,求分錄
能直接寫交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會計準(zhǔn)則,一個幾個人小的企業(yè)。最開始材料是進(jìn)來就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個個月沒有領(lǐng)材料。這樣看會不會有問題,列成本明細(xì)原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面,然后會計做成主營業(yè)務(wù)收入了,這個賬戶,我怎么調(diào)整?。?/p>
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時都是按個10點個結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬,(這個數(shù)字簡化的),跟老板要票,老板說有10萬沒有票,毛利10個點也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個會計說,不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請問A和B公司有業(yè)務(wù)往來正常嘛
請詳細(xì)解釋一下稅負(fù)率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)到境外(人工,機(jī)票等),境內(nèi)要交哪些稅費(fèi)
公司承租鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的土地+廠房,誰來交房產(chǎn)稅
老師好,境外加工,題目給了加工費(fèi)和料件費(fèi)和其他費(fèi)用,運(yùn)保費(fèi)。是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)的千分之三算?還是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)加上其他費(fèi)用的千分之三算?
10月份我開紅字發(fā)票, 賬務(wù)沖紅, 重新開的在記一遍賬就行是吧?
是的 10月份開紅字發(fā)票, 賬務(wù)沖紅, 重新開的再記一遍賬就行
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快