您好 已經(jīng)跨月了 9正常的賬務(wù)處理 10月份再開具紅字發(fā)票
老師,請(qǐng)問我單位9月初抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯(cuò)誤的,9月且退回對(duì)方重開。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整?先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?憑證該怎么處理呢?
老師,9月份開錯(cuò)了一張發(fā)票,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,給退回了,我需要做紅沖嗎?賬務(wù)怎么處理呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,9月的我還沒結(jié)賬
老師, 9月份開錯(cuò)了一份發(fā)票, 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣, 因?yàn)槭强缭挛倚枰獩_紅是吧? 沖紅的發(fā)票需要要怎么處理呢? 打印出來自己留著記賬嗎?
老師9月份開銷售發(fā)票有一張開錯(cuò)忘記作廢了,也沒給對(duì)方,10月份我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢?是按照銷售退回做嗎?
老師您好!我是銷售方,十月份開的發(fā)票因?yàn)閮r(jià)格有誤,對(duì)方在十一月份將沒認(rèn)證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請(qǐng)問老師做紅沖的發(fā)票賬務(wù)怎么處理,求分錄
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
10月份我開紅字發(fā)票, 賬務(wù)沖紅, 重新開的在記一遍賬就行是吧?
是的 10月份開紅字發(fā)票, 賬務(wù)沖紅, 重新開的再記一遍賬就行
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快