同學(xué)你好 調(diào)表不調(diào)賬。就是說 你的財務(wù)賬不要動。給稅局申報時 直接把財報給調(diào)整了, 所以,我認為 你們會計可能說的不太對, 現(xiàn)在的問題是 沒有發(fā)票。沒有發(fā)票稅局不認,不能抵扣企業(yè)所得稅,因此。做納稅調(diào)整就行, 而不是重分類

老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了,但是當(dāng)時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
說調(diào)整今年10月份的利潤表,給擔(dān)保公司,要融資,這個企業(yè)掛靠國企刷流水的的 ,做大宗商品 ,之前老板母公司給子公司做擔(dān)保的,子公司被告賬戶被查封了,現(xiàn)在找來擔(dān)保公司 要我調(diào)利潤表481W做進利潤 ,這個481都是預(yù)付賬款+其他應(yīng)付款的幾個制定明細科目,說是還沒有開發(fā)票,可以確認收入,我今年8月底來的,之前也不知道是否真的開了發(fā)票,我也信不著公司,公司掛靠國企平臺2年都是虧損的,我覺得要是我調(diào)表了,就是做假萬一被查我是不是付形式責(zé)任,坐牢的 。請老師明示
能直接寫交通費的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會計準(zhǔn)則,一個幾個人小的企業(yè)。最開始材料是進來就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個個月沒有領(lǐng)材料。這樣看會不會有問題,列成本明細原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面,然后會計做成主營業(yè)務(wù)收入了,這個賬戶,我怎么調(diào)整???
社保補繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時都是按個10點個結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬,(這個數(shù)字簡化的),跟老板要票,老板說有10萬沒有票,毛利10個點也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個會計說,不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請問A和B公司有業(yè)務(wù)往來正常嘛
請詳細解釋一下稅負率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費到境外(人工,機票等),境內(nèi)要交哪些稅費
公司承租鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的土地+廠房,誰來交房產(chǎn)稅
老師好,境外加工,題目給了加工費和料件費和其他費用,運保費。是按照加工費和料件費的千分之三算?還是按照加工費和料件費加上其他費用的千分之三算?
那這個財報是怎么調(diào)的?調(diào)了,和賬不一致了怎么辦?