借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
老師你好,我單位招標(biāo)拍賣(mài)固定資產(chǎn)車(chē)輛一臺(tái),收入20萬(wàn),實(shí)際到賬19.7萬(wàn),3000是拍賣(mài)公司的傭金,我們收到他們開(kāi)專(zhuān)票的傭金發(fā)票3000。原值88萬(wàn),累計(jì)折舊70萬(wàn)。出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理怎么做
就是我公司固定資產(chǎn)賣(mài)了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢(qián)做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問(wèn)題,怎么處理呀?
老師,我們的車(chē)輛是固定資產(chǎn),賣(mài)了給別人,我們開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做 收到錢(qián)后,賬務(wù)處理怎么做
單位車(chē)輛賣(mài)給個(gè)人,單位開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理。 如果是不做固定資產(chǎn)清理做到收入里去的,那固定資產(chǎn)清理賬務(wù)怎么處理。
固定資產(chǎn)折舊完,如果固定資產(chǎn)處置了,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn)清理(殘值部分), 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 同時(shí), 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。那買(mǎi)了的收入怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),支付出去的錢(qián)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷(xiāo),期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶(hù)該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
我已經(jīng)開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票
對(duì)的,我這個(gè)不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
那我報(bào)稅的時(shí)候收入和 增值稅報(bào)表上就對(duì)不上啊 ,專(zhuān)官員說(shuō)收入要一致
這個(gè)不一致可以解釋的,你處置固定資產(chǎn)計(jì)入收入就不對(duì)了
票開(kāi)出,視同銷(xiāo)售,稅務(wù)說(shuō)了必須要增值稅和收入一致
那你就記住到收入里面。
那賬上固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理呢
那就固定資產(chǎn)清理直接記入營(yíng)業(yè)外支出
賬務(wù)處理分錄怎么做 全部都列一下
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收支
我現(xiàn)在票開(kāi)出了,我不是要做到營(yíng)業(yè)外收入嗎,我想問(wèn)的是,銷(xiāo)項(xiàng)稅不是也做了嗎,你這分錄給我的我不是要在交了啊
對(duì)啊,開(kāi)票了不就是需要交稅了嗎