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老師你好,我單位招標拍賣固定資產車輛一臺,收入20萬,實際到賬19.7萬,3000是拍賣公司的傭金,我們收到他們開專票的傭金發(fā)票3000。原值88萬,累計折舊70萬。出售固定資產的賬務處理怎么做

2020-09-11 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-11 09:25

您好,借固定資產清理18累計折舊70貸固定資產88。借固定資產清理,應交稅費應交增值稅(進項稅),貸其他應付款。借銀行存款19.7其他應付款貸固定資產清理,資產處置收益。 還要考慮銷售車輛繳納增值稅。

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快賬用戶3199 追問 2020-09-11 09:30

老師增值稅我按20萬開,還是19.7萬開

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:34

您好,是按20萬元開票計算增值稅。

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快賬用戶3199 追問 2020-09-11 10:22

老師,拍賣公司傭金記入其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-11 10:56

您好,應沖減處置收益。

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快賬用戶3199 追問 2020-09-11 11:04

老師,我收到拍賣開的傭金專票,我要抵扣,價款3680.2,進項36.8,我記賬借固定資產清理3680.2 應交稅進項36.8,貸其他應收款。借銀行存款19.7 萬 其他應收款3680.2 貸固定資產清理 貸應交稅費銷項。老師我這樣做做嗎,我問下,我算銷項稅是按19.7+傭金3680算嗎,

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齊紅老師 解答 2020-09-11 11:11

您好,銷項稅是按銷售價款(不扣除傭金)計算。

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快賬用戶3199 追問 2020-09-11 11:12

老師,知道了。我這樣做分錄對不對

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齊紅老師 解答 2020-09-11 11:15

您好,借固定資產清理 應交稅進項36.8,貸其他應收款3680.2。其他都正確。

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快賬用戶3199 追問 2020-09-11 11:18

老師金額3680.2,稅額36.8,價稅合計3717,我應該借固定資產清理3680.2 應交稅費進項36.8 貸其他應收款3717吧

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齊紅老師 解答 2020-09-11 11:22

您好,是的,那您這個分錄是正確的。

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快賬用戶3199 追問 2020-09-11 11:26

老師,傭金為啥用其他應收款

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齊紅老師 解答 2020-09-11 11:28

您好,因為款項被扣除了,所以掛往來,最后結轉。

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您好,借固定資產清理18累計折舊70貸固定資產88。借固定資產清理,應交稅費應交增值稅(進項稅),貸其他應付款。借銀行存款19.7其他應付款貸固定資產清理,資產處置收益。 還要考慮銷售車輛繳納增值稅。
2020-09-11
同學您好借固定資產清理 18累計折舊70貸固定資產88,借銀行存款19.7貸固定資產清理應交稅費——應交增值稅,然后把固定資產清理余額轉營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2020-09-10
你好!固定資產轉入固定資產清理分錄如下: 借:固定資產清理 86.2 累計折舊 1.8 貸:固定資產 88 支付拍賣傭金分錄 借:固定資產清理 0.3 貸:銀行存款 0.3 收到價款分錄 借:銀行存款 24 貸:固定資產清理 24 固定資產清理損失分錄 借:營業(yè)外支出61.9 貸:固定資產清理 61.9
2020-09-10
同學,你好 借:固定資產清理 10000 累計折舊40000 貸:固定資產 50000 借:其他應付款500 資產處置損益? 1075.22 貸:固定資產清理1000 應交稅費-應交增值稅-銷? 5000/1.13*0.13=575.22
2025-03-06
剩下的不退的計入營業(yè)外收入
2025-01-10
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