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Q

我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?

2025-05-13 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-13 21:42

您好,收到預收款時:借:銀行存款 1000萬 貸:預收賬款 1000萬 借:預收賬款 82.57萬 增值稅部分 貸:應交稅費-應交增值稅 銷項稅額 82.57萬 逐月退回預收款并開具發(fā)票時每月開具發(fā)票并確認收入: 借:應收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務收入 91.74萬 貸:應交稅費-應交增值稅 銷項稅額 8.26萬 每月收到實際打款金額: 借:銀行存款 80萬 貸:應收賬款 80萬 每月退回預收款: 借:預收賬款 20萬 貸:銀行存款 20萬 T賬等一下哈

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快賬用戶4301 追問 2025-05-13 21:50

你好,我是建筑企業(yè)財務,我們貸方需要用合同結(jié)算科目、要用合同結(jié)算價稅分離

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快賬用戶4301 追問 2025-05-13 21:51

1000萬的預收款是含稅的

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齊紅老師 解答 2025-05-13 21:53

您好,T賬在下圖哈,您看下

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齊紅老師 解答 2025-05-13 21:53

?哦哦,那我重新寫 1. 收到預收款時的賬務處理 借:銀行存款 1000 ?貸:合同結(jié)算 917.43 1000/1.09 ?應交稅費 — 應交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項稅額 ?82.57 2. 每月開票與收款確認收入與銷項稅 借:合同結(jié)算 100 ? ?貸:主營業(yè)務收入 91.74 100/1.09 ? 應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 ?8.26 收款與沖減預收 借:銀行存款 80 合同結(jié)算 20 ? 貸:應收賬款 100

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快賬用戶4301 追問 2025-05-13 21:55

T型賬戶在哪里

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齊紅老師 解答 2025-05-13 21:58

您好,不好意思,原來沒有成功

您好,不好意思,原來沒有成功
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同學你好 預繳的應該是3%或者2%的哦,你的2.65%是預繳的綜合稅率嗎
2020-10-08
同學您好,是要寫分錄嗎
2023-11-10
你好,題目要求做什么?
2023-11-10
你哈,學員,稍等一下
2022-12-04
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-12-14
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