您好,可以的,先這樣做
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒(méi)發(fā)票,此時(shí)不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時(shí),此時(shí)還沒(méi)發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對(duì)嗎
老師 我們單位訂的貨架 是按合同對(duì)公預(yù)付款 請(qǐng)問(wèn)老師銀行回單借預(yù)付賬款 貸銀行存款 做完開(kāi)發(fā)票分錄應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借預(yù)付賬款嗎 老師
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒(méi)開(kāi)發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒(méi)開(kāi)發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開(kāi)了3500發(fā)票過(guò)來(lái),并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我2022年2月預(yù)付了一筆設(shè)計(jì)費(fèi),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。 然后9月也支付了設(shè)計(jì)費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票,我出分錄是借:開(kāi)發(fā)成本-設(shè)計(jì)費(fèi)了, 貸:銀行存款 是不是不對(duì)了?
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費(fèi),賣給事業(yè)單位的,我怕他說(shuō)我的售價(jià)太高了,這個(gè)我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣出型號(hào)不一樣
租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對(duì)方開(kāi)票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤(rùn)總額47萬(wàn),納稅調(diào)增86萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損52萬(wàn),實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊(cè)資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬(wàn),客戶沒(méi)有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒(méi)有,新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例,修改前后對(duì)比表pdf或word文檔?
老師,我這個(gè)稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來(lái)的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來(lái)的退貨有什么區(qū)別那嗎?
前面付了3筆都是預(yù)付一起5萬(wàn),第四筆付2萬(wàn),一起付了7萬(wàn) 發(fā)票和第四筆一起開(kāi)過(guò)來(lái)7萬(wàn) 收到7萬(wàn)發(fā)票,怎么做分錄(我是一般納稅人)
借:費(fèi)用或成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:預(yù)付賬款
因?yàn)楹贤黄鹗?6萬(wàn),我做了長(zhǎng)期待攤 如果做了長(zhǎng)期待攤,這個(gè)分錄怎么做? 我是24年成立的新企業(yè),到目前沒(méi)有收入
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
在簽訂合同的時(shí)候,我做了筆 借:長(zhǎng)期待攤66萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款66萬(wàn) 上個(gè)月付了3筆,都是預(yù)付一起5萬(wàn) 這個(gè)月付了2萬(wàn),一起付了7萬(wàn) 發(fā)票7萬(wàn)是支付第四筆的時(shí)候一起開(kāi)過(guò)來(lái)了7萬(wàn) 收到7萬(wàn)發(fā)票,怎么做分錄(我是一般納稅人)
借:預(yù)付賬款7
貸:銀行存款7
借:長(zhǎng)期待攤7萬(wàn)
貸:預(yù)付賬款7
這66萬(wàn),攤2年可以了嗎
簽合同沒(méi)有收到發(fā)票不能入賬
不是很懂收到7萬(wàn)的發(fā)票,要怎么做分錄
你不是說(shuō)要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,這個(gè)7W直接入這個(gè)科目了
意思是,即使簽了合同,也不能用66萬(wàn)來(lái)進(jìn)行長(zhǎng)期待攤,要用收到的發(fā)票金額來(lái)長(zhǎng)期待攤?
這66萬(wàn),沒(méi)有收到發(fā)票,不能入賬的
是的,是的,要收到發(fā)票才可以的
我收到7萬(wàn)發(fā)票后做了長(zhǎng)期待攤,還要接著做一筆攤銷分錄嗎?(假設(shè)攤1.5年) 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 3880 貸:長(zhǎng)期待攤 3880
借:預(yù)付賬款7 貸:銀行存款7 借:長(zhǎng)期待攤7萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款7 這2筆可以合并在一張憑證上嗎
老師, 預(yù)付了賬款,還沒(méi)收到發(fā)票,也不能入長(zhǎng)期待攤? 必須是收到發(fā)票才能做長(zhǎng)期待攤?
借:預(yù)付賬款7 貸:銀行存款7 借:長(zhǎng)期待攤7萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款7 這2筆可以合并在一張憑證上的 ?預(yù)付了賬款,還沒(méi)收到發(fā)票,這種可以暫估入賬,最好是收到發(fā)票再入賬吧,你們現(xiàn)在還是籌建期的話,不用攤銷
老師,你是指,籌建期,不用做長(zhǎng)期待攤,直接做費(fèi)用? 那什么時(shí)候才不屬于籌建期呢? 籌建期,金額50萬(wàn)/60萬(wàn),也直接做費(fèi)用?
籌建期計(jì)入長(zhǎng)期待攤,先不用攤銷,等正式經(jīng)營(yíng)了再攤銷