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老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過來,并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?

2023-12-21 17:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-21 17:02

借庫存商品, 貸預(yù)付賬款 銀行存款

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借庫存商品, 貸預(yù)付賬款 銀行存款
2023-12-21
你好,按你所說的情況,這樣處理是沒問題的
2021-09-28
你好既然是8月的費(fèi)用? ?8月 做暫估 :借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費(fèi)用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
你好,銷售辦公用品的是個(gè)人,還是單位??
2021-09-24
?你好;? ? ?貨物收到了? ; 你發(fā)票開來和你暫估的金額一致嗎? ?
2022-09-19
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