你好,你看下進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)賬,看是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。金額有多少。然后看下有多少留底,平時(shí)稅負(fù)率多少。
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開發(fā)票,這種就是未開票收入是嗎?這種收入是和正常的開票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒有計(jì)提也沒申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚買了二手商品沒有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
這公司,待認(rèn)證,待抵扣,都有數(shù)據(jù),然后有時(shí)會(huì)有結(jié)算,有時(shí)又沒有。
你好,嗯。你根據(jù)賬上的和申報(bào)表上核對(duì),看能不能對(duì)得上數(shù)據(jù)
正確進(jìn)項(xiàng)票入賬會(huì)計(jì)分錄與結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)是如何
你好,你好,比如借,原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后再按應(yīng)交增值稅來(lái)做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 22210101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 222124應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 但是像1月銷售稅6061.22.抵扣了6161.43.賬上結(jié)轉(zhuǎn)6061.22 留抵的100.21只是在增值稅申報(bào)表上可以查到
你好,留底的稅額不需要單獨(dú)做分錄。
那就是最重要,賬上體現(xiàn)到我當(dāng)月抵扣多少增值稅就可以?(留底的不用理)
你好,是的,就是這樣了。