同學(xué),你好 有截圖嗎?

老師,請教個(gè)問題:小規(guī)模納稅人進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)會(huì)自動(dòng)彈出以下這個(gè)界面。請問這個(gè)界面中以下這里是填:電子發(fā)票、UKY、區(qū)塊鏈發(fā)票的數(shù)字嗎?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報(bào)增值稅申報(bào)表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)出來嗎?現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
老師,我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,平時(shí)開票按稅率1%開的發(fā)票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報(bào)表的時(shí)候,增值稅報(bào)表是自動(dòng)取數(shù),銷項(xiàng)稅自動(dòng)按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅2359.19,請問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現(xiàn)增值稅減免,又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表增值稅數(shù)額一樣呢?
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開票了,我核對(duì)了增值稅申報(bào)表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
三個(gè)問題,①申報(bào)增值稅時(shí)不是需要有發(fā)票匯總表和進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表,像我們地區(qū)實(shí)行全電票了,這個(gè)發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎?③電子稅務(wù)局稅費(fèi)申報(bào)及繳納底下也有個(gè)個(gè)人所得稅及管理這個(gè)項(xiàng)目,時(shí)干什么用的?個(gè)稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào)嘛
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎


老師 下面的截圖
同學(xué),你好 不是,你開具的增值稅發(fā)票都填在上面,增值稅發(fā)票里面
就是這個(gè)地方啥都不用填嗎?現(xiàn)在發(fā)票有稅控盤開具的,有UKY開具的,有區(qū)塊鏈開具的啊
同學(xué),你好 開具的是增值稅發(fā)票就填在上面,下面填的開具的不是增值稅發(fā)票
感謝老師
不客氣,滿意請5星好評(píng),謝謝!
老師,那下面填的是什么樣的呢?想拓展知道下
老師,什么情況是填在下面的呢
同學(xué),你好 比如領(lǐng)取的定額發(fā)票