同學(xué) 你好 提示說您的消費(fèi)稅申報(bào)未申報(bào)或不對(duì)不成功 您應(yīng)該看一下消費(fèi)稅申報(bào)情況 你看的是增值稅
你好 老師,請(qǐng)問一下,我七月開了出口發(fā)票,因?yàn)樯陥?bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報(bào)不了,但是我們認(rèn)證了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報(bào)七月的增值稅,我們把對(duì)應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好,我想問下,我公司這個(gè)月打算交5萬(wàn)的增值稅,搖號(hào)買車,11月份開票的時(shí)候忘記手里有留底稅額了,留底稅額就2萬(wàn)多,您這邊有沒有什么解決方案,我可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的,銷項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開票了,我核對(duì)了增值稅申報(bào)表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
老師你好,現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個(gè)月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月初要報(bào)稅,到底是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都在云開票上確認(rèn)呢,還是在電子稅務(wù)局,電子稅務(wù)局只有進(jìn)項(xiàng)沒有看到銷項(xiàng)啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的,沒有在電子稅務(wù)局開,所以點(diǎn)著增值稅,申報(bào)的時(shí)候并沒有進(jìn)銷項(xiàng)
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師你好,提示說的是增值稅或者消費(fèi)稅,公司沒有消費(fèi)稅。所以就看了增值稅申報(bào)界面。
你看一下當(dāng)期未申報(bào)里面有數(shù)據(jù)嗎
當(dāng)期未申報(bào)的數(shù)據(jù)在哪里看呢。
你可以在電子稅局上面搜索欄里面搜逾期申報(bào)看看可以看到嗎
老師,預(yù)期申報(bào)我查詢了,沒有任何的逾期申報(bào)。
我剛才進(jìn)了開票界面了,能正常開具了,但是增值稅申報(bào)比對(duì)不符的界面一直存在,這個(gè)影響嗎。
請(qǐng)問您進(jìn)項(xiàng)那邊抵扣勾選確認(rèn)了嗎?
進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選了,產(chǎn)生了留底,沒有申請(qǐng)退稅,這和進(jìn)項(xiàng)抵扣有關(guān)系嗎。老師,雖然開票界面能進(jìn)入,仍然不能開具發(fā)票,還是顯示那個(gè)對(duì)話框。
若進(jìn)項(xiàng)確認(rèn)后銷項(xiàng)也已完成上傳 還是顯示比對(duì)不成功無(wú)法申報(bào) 暫停賦額情況可能需要與相關(guān)部門和組織聯(lián)系確認(rèn)你那邊基于什么原因咱暫停賦額? 可能需要提供相關(guān)證明材料 才能恢復(fù)賦額
11月份的增值稅是零申報(bào),進(jìn)項(xiàng)勾選后也正常上傳了,實(shí)在不知道問題出現(xiàn)在哪里了。
11月征期增值稅是已經(jīng)申報(bào)完成了嗎,還是不允許申報(bào)呢
老師,上周四已經(jīng)完成所屬期11月份的申報(bào)了,申報(bào)的時(shí)候沒有任何提示,增值稅是零申報(bào)。其后想開票的,結(jié)果顯示了發(fā)給您的那個(gè)界面。目前的發(fā)票不是在稅控盤里開的,是在電子稅務(wù)局里開具的紙質(zhì)發(fā)票。
可以咨詢一下稅局工作人員問一下暫停賦稅的原因,可以選擇電子稅局人工服務(wù),或者12366問詢
好的,謝謝老師。
不用客氣? 希望我的回答對(duì)你有幫助