您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
紅沖的銷項專票,分錄怎么做,增值稅會有什么變化嗎、
次月紅沖的銷項發(fā)票。當(dāng)月報稅 增值稅報表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項稅額怎么申請退稅
銷項發(fā)票沖紅,銷項稅也沖紅,分錄怎么做
上個月做未開票收入,應(yīng)交稅費也做了,也繳納稅費沖平了,這個月開票銷項票銷項稅怎么做紅沖
小規(guī)模銷項發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
銷項稅不用轉(zhuǎn)出的嗎?對申報有沒有影響
還有這個問題
銷項稅額貸方紅字 就是轉(zhuǎn)出了啊
申報增值稅的時候會有改變嗎
申報增值稅的時候 按照開票系統(tǒng)的實際銷售額 銷項稅額填寫? 是抵減紅字發(fā)票后的
好的,那成本要要相應(yīng)減掉吧?
是的?成本要相應(yīng)減掉
只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以了嗎?還是借庫存商品貸材料人工費用、借材料貸原材料,三步都要做,生產(chǎn)企業(yè)
只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以
好的,謝謝老師,還有一個問題
老師你好,我還想問下,之前獎金的個稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實是公司承擔(dān),該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個稅嗎?
獎金的個稅應(yīng)該是公司付的? 獎金的個人所得稅也應(yīng)該是個人承擔(dān)啊 從發(fā)放的獎金里面扣除
但是公司說公司承擔(dān)
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 公司承擔(dān)了個人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
好的,那之前少扣了員工的個稅也是公司承擔(dān)也放營業(yè)外支出嗎?
之前少扣了員工的個稅也是公司承擔(dān)也放營業(yè)外支出
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?