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紅沖的銷項專票,分錄怎么做,增值稅會有什么變化嗎、

2020-10-31 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-31 11:09

你好,紅沖的銷項專票,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 會導(dǎo)致增值稅銷項稅額減少,增值稅應(yīng)納稅額減少

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快賬用戶3828 追問 2020-10-31 11:13

我可以做和銷售收入相同的分錄,然后都用紅色數(shù)字表示嗎,那銷項稅額會是負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-31 11:16

你好,可以和銷售收入相同的分錄金額負數(shù)。 這樣銷項稅額是負數(shù)的?

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你好,紅沖的銷項專票,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 會導(dǎo)致增值稅銷項稅額減少,增值稅應(yīng)納稅額減少
2020-10-31
你好,增值稅專用發(fā)票沖紅,銷售方的賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-01-14
紅沖發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等 貸:原材料等(已結(jié)轉(zhuǎn)成本則沖減成本) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 重開發(fā)票 借:原材料等 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 補繳增值稅 借:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 貸:銀行存款 補繳附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交 XX 稅等 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交 XX 稅等 貸:銀行存款
2025-01-12
你好? ?原來分錄 發(fā)來看一下??
2022-09-09
你好,分錄本身,是不會導(dǎo)致增值稅期末留抵稅額的變化。 增值稅期末留抵稅額的變化,與增值稅申報表的? 銷項稅額和進項稅額? 有關(guān)
2024-06-12
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