你好你們紅沖是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)發(fā)生的;這樣好判斷
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷貨方次月沖紅,購(gòu)買方做會(huì)計(jì)分錄和報(bào)稅怎么做
增值稅普通發(fā)票紅沖業(yè)務(wù),銷售方和收貨方的會(huì)計(jì)分錄怎么做
銷售方開具紅字發(fā)票后,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 原分錄是: 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
銷售方增值稅專用發(fā)票沖紅分錄怎么做
企業(yè)購(gòu)進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶開具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開具普通發(fā)票給對(duì)方。這購(gòu)進(jìn)、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
建筑業(yè),多開了發(fā)票
發(fā)票開具的1000萬(wàn),最終的審計(jì)金額是985萬(wàn)
?你好多開的話。 那你原來(lái)做賬是做的分錄? 不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖 ; 你? ?銷售方 做紅沖分錄。? 購(gòu)買方也是做紅沖分錄哈 沖成本金額??