你好!借庫存商品 27613 貸銀行存款 然后借銀行存款等39596 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 27613 貸庫存商品 27613

某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 ④購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)25萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,另外、開具普通發(fā)票、取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含稅) 2、銷售乙產(chǎn)品、開具普通發(fā)票、取得含稅銷售額28.25萬元 3、將一批應(yīng)納產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為20萬元,成本利潤率10%,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格。 4、購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為7.8萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,另外還開具了普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬元。2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元。3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品捐贈(zèng)給希望小學(xué),成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。4)銷售2015年購買的摩托車5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款為60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9.6萬元。6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)為30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)為5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求計(jì)算該企業(yè)11月份的應(yīng)交增值稅稅額。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤率為10%;4、購進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元;5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤率為10%;4、購進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元;5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價(jià)酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?


好的,謝謝老師。那前期的銷售費(fèi)用要算進(jìn)營業(yè)成本里面嗎?
你好!銷售費(fèi)用,就是銷售費(fèi)用,不用入成本
那批量采購后又批量銷售出去產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)以及快遞物流費(fèi)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
你好!這個(gè)你可以計(jì)入銷售費(fèi)用
老師好, 公司銷售了23450元產(chǎn)品給對(duì)方,對(duì)方現(xiàn)金支付,要求不開發(fā)票,這如何列式呢?
你好!借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
對(duì)方要求不開具發(fā)票,這稅費(fèi)應(yīng)該怎么算出來?
你好!這個(gè)正常計(jì)算,如果你是小規(guī)模,就按小規(guī)模的稅率計(jì)算。
公司購買了600元商品,后續(xù)寄出給商戶做樣品,這購入、寄出、結(jié)轉(zhuǎn)怎么列會(huì)計(jì)分錄?
你好!這個(gè)你們是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 然后借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
庫存商品剩余89364,本次銷售了27574.22,稅費(fèi)2425.78(普票),共收到貨款30000。這個(gè)如何列成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
你好!借銀行存款3萬,貸主營業(yè)務(wù)收入2757 4.22,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2525.78。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本列式呢?
你好,成本就是銷售的這部分貨物購進(jìn)的時(shí)候的支出