你好? ?原來分錄 發(fā)來看一下??
老師5月份開的增值稅專用發(fā)票做過賬了,6月份沖紅了,6月份的會計分錄怎么寫呢
21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現在退回來了,要重開一個2萬的。這個分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸應收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅銷項(紅字)? ③是不放主營業(yè)務收入,放以前年度損益調整。 請問正確的分錄如何寫。21年計提的所得稅是否需要更改?
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調整過來怎么做會計分錄?
21的增值稅專票,22年8月做了紅沖請問會計分錄怎么寫,完整的
老師,請問下我21年開的25萬發(fā)票,在22年12月沖紅了25萬又開具了15萬發(fā)票,會計分錄應該怎么做?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現在是直接在稅務系統開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
原來的就是正常入收入
而且我們是小規(guī)模企業(yè)
你好。那就做原來一樣的分錄,金額負數就行。
但是是跨年度的哦
不是影響未分配利潤什么的嗎
今年紅沖的不影響去年直接從當年的收入。。如果你是開紅字,發(fā)票是這樣處理。