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21的增值稅專票,22年8月做了紅沖請問會計分錄怎么寫,完整的

2022-09-09 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-09 11:54

你好? ?原來分錄 發(fā)來看一下??

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快賬用戶4176 追問 2022-09-09 11:54

原來的就是正常入收入

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快賬用戶4176 追問 2022-09-09 11:54

而且我們是小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-09-09 11:56

你好。那就做原來一樣的分錄,金額負數就行。

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快賬用戶4176 追問 2022-09-09 11:56

但是是跨年度的哦

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快賬用戶4176 追問 2022-09-09 11:57

不是影響未分配利潤什么的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:03

今年紅沖的不影響去年直接從當年的收入。。如果你是開紅字,發(fā)票是這樣處理。

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你好? ?原來分錄 發(fā)來看一下??
2022-09-09
你好 ; 你22年怎么做收入的;這個是因為什么原因要紅沖的;質量問題嗎??
2023-04-24
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的,藍字做重開的
2023-01-10
借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入,負數應交稅費、負數 借稅金及附加負數貸應交稅費附加稅,附 負數 退錢,回來之后借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅附加稅。
2022-01-10
你好,同學 借,應交稅費 貸,稅金及附加 金額小,直接反沖就可以
2022-01-23
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