你好了,原4.5萬分錄紅字沖回.,一般不反方向做 再做重開2萬的的分錄,還有2.5萬你是1月的,你現(xiàn)在沒開票就入收入暫估.入主營業(yè)務(wù)收入,不走前年度損益調(diào)整
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數(shù)填寫納稅申報表的收入
21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來了,要重開一個2萬的。這個分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸應收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅銷項(紅字)? ③是不放主營業(yè)務(wù)收入,放以前年度損益調(diào)整。 請問正確的分錄如何寫。21年計提的所得稅是否需要更改?
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-應交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應交增值稅 紅字 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交增值稅 這樣做對不對?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應納稅暫時性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報銷采購商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個建筑公司,承包了一個工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會有滯納金嗎
老師,晚上好,租用叉車的押金,付了 6萬,最后只退回5萬,還有1萬收不回來了,請問這個賬怎么做?
企業(yè)劃分為工業(yè),從業(yè)人員20人,營業(yè)收入2708.95萬元,是小型企業(yè)嗎
老師小規(guī)模這個2274.58怎么來的
老師,如果公司沒有購進A產(chǎn)品,就給對方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票,這屬于什么行為,稅務(wù)局查出來了,如何追究。
借應收賬款(紅字45000) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字42452.83) 應交稅費-應交增值稅銷項(紅字2547.17) 是這樣做嗎
你好,沖銷是這樣的哈
那退回來這張發(fā)票,我12月份計提的所得稅是不是要減少?
你好,不影響12月的,你是1月紅沖的,會在1月里顯示.
在1月咋顯示,請詳細說明,退回的專票收入是21年的,所得稅應納稅額是不是減少了?這樣我不是多交所得稅了
你好,21年你的票入賬,21年改不了. 只能在2022年1月,2022年1月開一張紅字1.5萬,再開一張正確的2萬,正負抵銷后,那你1月收入就會少2.5萬.
已經(jīng)開了4.5萬的紅字發(fā)票了,企業(yè)所得稅不是可以調(diào)整嗎?這不是21年收入多算了?
你好,是的,你21的多算了收入,企業(yè)所得稅是預交的,不用調(diào)整,你2022年少算了收入,一年多算一年少算,對企業(yè)沒有影響的