你好,發(fā)票開的金額大嗎?
老師麻煩問下,我們是物業(yè)公司,在收物業(yè)費時,小數(shù)點后面的都沒再向業(yè)主收,這樣和應收款就有差額,這個差額怎么入賬合適?
老師,我想咨詢下,物業(yè)公司和地產(chǎn)針對停車場收入有個分成協(xié)議,物業(yè)公司收款后分成給地產(chǎn),賬面入賬是按30%確認收入,70%其他應付款-地產(chǎn),然后由地產(chǎn)開票后,支付70%的應付款。這部分會計分錄應該是怎樣的呢?實際上是物業(yè)全額開票給業(yè)主,這樣納稅申報和賬面收入豈不是不一致?
老師老師,您好,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,因為沒交房之前,開發(fā)商這邊工程部實驗每間房子漏水問題,用了部分業(yè)主的時候水,但因為每個水表都已落戶到業(yè)主名下,用的水費業(yè)主先行承擔,之后物業(yè)公司再付給業(yè)主,這個費用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的,請問這個水費物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬,付給供應商的這個錢又該怎么做賬
老師好,請問,客戶在我們這拿走貨物沒有付錢,我怎么做分錄 是~ 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 是這樣嗎? 宋老師上課的時候說的是進項稅額,我有點不明白
老師,我們新接已經(jīng)一家小規(guī)模物業(yè)公司,資產(chǎn)負債表上有預付賬款35萬,這筆錢是原物業(yè)公司預收的物業(yè)費,交接時這筆錢沒給我們和他們欠收的物業(yè)費相抵扣了,現(xiàn)在已經(jīng)一年了,我想問這個預收賬款怎么處理,要確認收入嗎?確認收入要交增值稅,可是我們沒有收到錢啊
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
是發(fā)票開的金額大與實際收到的嗎?
好多都沒有開發(fā)票
我是每月做明細賬,都會差個幾十塊錢
差的錢收不回來做到營業(yè)外支出處理
好的,謝謝
不客氣祝您學習愉快!