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老師麻煩問下,我們是物業(yè)公司,在收物業(yè)費時,小數(shù)點后面的都沒再向業(yè)主收,這樣和應收款就有差額,這個差額怎么入賬合適?

2021-08-14 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-14 09:08

你好,發(fā)票開的金額大嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-14 09:08

是發(fā)票開的金額大與實際收到的嗎?

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快賬用戶4725 追問 2021-08-14 09:11

好多都沒有開發(fā)票

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快賬用戶4725 追問 2021-08-14 09:12

我是每月做明細賬,都會差個幾十塊錢

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-14 10:01

差的錢收不回來做到營業(yè)外支出處理

頭像
快賬用戶4725 追問 2021-08-14 10:38

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-14 10:38

不客氣祝您學習愉快!

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你好,發(fā)票開的金額大嗎?
2021-08-14
同學,你好 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
2022-04-06
你好,簡單來說就是你們收到錢了就可以確定收入,雖然之前拖了很長時間了,但是當你收到錢那一刻,你就確定收入就可以了,后期的話正規(guī)起來,你在每個月該確定收入的正常確定收入。
2022-04-25
你好 物業(yè)要全額確認收入,然后地產(chǎn)開票作為成本處理,不能70%作為往來款掛賬
2021-12-24
同學,您好,容老師仔細看看。
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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