?您好,預(yù)收賬款要確認收入, 因為我們收到欠收的物業(yè)費時沒有確認收入, 相抵的總要確認一項
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費,并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時的物業(yè)費我是按月確認一次收入,對于當月應(yīng)交而沒交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,現(xiàn)在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業(yè)費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
我們是一家物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,業(yè)主長期拖欠物業(yè)費,因為某些原因,現(xiàn)在公司要免掉該業(yè)主2021-2022的物業(yè)費,這些是應(yīng)收款,已經(jīng)確認收入了,請問如何賬務(wù)處理呢?
老師,我們新接已經(jīng)一家小規(guī)模物業(yè)公司,資產(chǎn)負債表上有預(yù)付賬款35萬,這筆錢是原物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)費,交接時這筆錢沒給我們和他們欠收的物業(yè)費相抵扣了,現(xiàn)在已經(jīng)一年了,我想問這個預(yù)收賬款怎么處理,要確認收入嗎?確認收入要交增值稅,可是我們沒有收到錢啊
老師,我們物業(yè)公司,之前一個客戶沒有支付租金,我們給起訴了,法院判他5月底前支付6萬租金,已經(jīng)到賬了,這種我們公司需要必須給他開票嗎?5月31日現(xiàn)在收到的這筆款,5月份的賬我該怎么做賬,確認租金收入嗎,還有增值稅這塊,目前為止還沒有給他開發(fā)票,增值稅如果沒有開票,賬務(wù)怎么處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
欠收的也掛在應(yīng)收賬款,應(yīng)收可以和預(yù)付相抵扣嗎?
您好,預(yù)收是負債,應(yīng)收是資產(chǎn),都是原來物業(yè)的,可以抵