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我們是一家物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,業(yè)主長期拖欠物業(yè)費,因為某些原因,現(xiàn)在公司要免掉該業(yè)主2021-2022的物業(yè)費,這些是應(yīng)收款,已經(jīng)確認收入了,請問如何賬務(wù)處理呢?

2023-03-17 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 11:04

你好? 減免的 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收?

頭像
快賬用戶9207 追問 2023-03-17 11:04

那增值稅就白交了喲

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-17 11:07

是的。是的增值。是的,增值稅是正常交的。

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你好? 減免的 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收?
2023-03-17
那您看紅字發(fā)票才能紅沖收入
2022-12-16
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回減免的,負數(shù)分錄表示就可以的
2022-09-25
同學(xué)你好 如果是減免費,屬于銷售折讓,應(yīng)沖減營業(yè)收入和應(yīng)收賬款才對。
2022-09-25
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
2022-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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