同學(xué)你好 如果是減免費(fèi),屬于銷售折讓,應(yīng)沖減營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)收賬款才對(duì)。
老師,我們是物業(yè)公司。那么我收取客戶的物業(yè)費(fèi)是先計(jì)提,借應(yīng)收賬款-物業(yè)費(fèi)(a客戶),貸收入-物業(yè)費(fèi)收入,銷項(xiàng)稅。收到錢(qián)之后借銀行,貸物業(yè)費(fèi)沖掉。那么審計(jì)時(shí)經(jīng)常讓我提供收入明細(xì)。我是否應(yīng)該在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)這個(gè)科目設(shè)置客戶輔助。以后能直接在系統(tǒng)里導(dǎo)出。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫(xiě)? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少?。堪?%去核算,營(yíng)業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主欠了1年物業(yè)費(fèi),我每月都是按照借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)做的賬,現(xiàn)在拿了一張領(lǐng)導(dǎo)簽字的減免物業(yè)費(fèi)的單子,現(xiàn)在收不到這部分款,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每月的物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)的我都計(jì)入應(yīng)收賬款了,但是后面因?yàn)槟撤N原因要對(duì)該戶業(yè)主免收費(fèi),那我賬務(wù)處理是不是應(yīng)該借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,那么營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目寫(xiě)啥好呢?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個(gè)月的欠費(fèi)我做的借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)。有一戶業(yè)主欠費(fèi)2021.10.1到2022年9月份的,公司現(xiàn)在要對(duì)該戶免這期間的物業(yè)費(fèi),那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
您好給個(gè)人開(kāi)票把身份證填寫(xiě)在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購(gòu)買(mǎi)方補(bǔ)充信息忘填了開(kāi)了票出來(lái)會(huì)不會(huì)有什么影響?
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來(lái)的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)?yán)U納車(chē)船稅、計(jì)入費(fèi)用還是稅金及附加,這個(gè)是保險(xiǎn)公司代收代繳的
公司這個(gè)手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入什么科目?是什么業(yè)務(wù)呀?
公司是一般納稅人,找二手市場(chǎng)代開(kāi)具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車(chē)發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報(bào)增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,這些出庫(kù)調(diào)整單也要生憑證吧,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 對(duì)嗎
一般納稅人A企業(yè)購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)嗎?
收的會(huì)員費(fèi),不退,入什么科目?應(yīng)該要報(bào)收入把
假設(shè)是減免3月份-5月份的物業(yè)費(fèi),為啥是營(yíng)業(yè)外收入呢?不明白
沖減營(yíng)業(yè)收入,不是營(yíng)業(yè)外收入。 說(shuō)明公司實(shí)質(zhì)上是3-5月沒(méi)有收入,免了。
??不明白,你的文字信息
如果是減免費(fèi),屬于銷售折讓,應(yīng)沖減營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)收賬款才對(duì)。 不是營(yíng)業(yè)外收入。 以下同學(xué)你的說(shuō)的原文,你說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入: “假設(shè)是減免3月份-5月份的物業(yè)費(fèi),為啥是營(yíng)業(yè)外收入呢?不明白”
我是這樣子做的
你這樣多確認(rèn)的會(huì)計(jì)收入和營(yíng)業(yè)外支出。從性質(zhì)上講,是免收入,不是收入收不回來(lái)。
所以,盡管結(jié)果對(duì)損益影響是一樣的,如果有增值稅就等于多交了。 但是你這樣處理和業(yè)務(wù)不合拍
建議不做處理,余下月份需要確認(rèn)收入時(shí),少確認(rèn)這幾個(gè)月份,就稅務(wù)和會(huì)計(jì)都顧上了