你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主繳納從去年到現(xiàn)在的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),并要求開(kāi)發(fā)票,業(yè)主未交費(fèi)部分我每月已按借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)處理,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理呢?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主欠了1年物業(yè)費(fèi),我每月都是按照借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)做的賬,現(xiàn)在拿了一張領(lǐng)導(dǎo)簽字的減免物業(yè)費(fèi)的單子,現(xiàn)在收不到這部分款,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個(gè)月的欠費(fèi)我做的借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)。有一戶(hù)業(yè)主欠費(fèi)2021.10.1到2022年9月份的,公司現(xiàn)在要對(duì)該戶(hù)免這期間的物業(yè)費(fèi),那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)收賬款收不回來(lái)怎么做賬務(wù)處理?之前的每月分錄做的是借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交而沒(méi)交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
裝訂憑證的時(shí)候要把領(lǐng)導(dǎo)簽字的單子附在后面對(duì)嗎???
你好,是的,是這樣的。