同學(xué),你好
考試是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)判定 發(fā)出商品了,對(duì)方簽收確認(rèn)了,就該確認(rèn)收入了
實(shí)際工作中,常常按開(kāi)出發(fā)票來(lái)確認(rèn)

老師你好,工商年報(bào)忘記申報(bào),罰款罰多少
求一般納稅人,普票和專(zhuān)票的報(bào)銷(xiāo)單分錄。
咨詢(xún)下:社保客戶(hù)端本月辦理了減員,這個(gè)電子稅務(wù)局什么時(shí)間能查到更新后的信息?
老師,請(qǐng)問(wèn)下按次申報(bào)的印花稅,稅款所屬期如何填寫(xiě)呢?比如11月份申報(bào)10月25日開(kāi)票收入10萬(wàn),日期填寫(xiě)10月25日,還是填寫(xiě)今天的日期呢
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超500萬(wàn)的減半征收,這個(gè)減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?前任會(huì)計(jì)在8月賬務(wù)里,支付8月的利息,計(jì)提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計(jì)提8月份的利息?
老師100萬(wàn)利潤(rùn),三個(gè)股東,給股東發(fā)工資,每月每個(gè)股東發(fā)多少工資最合理?
專(zhuān)票一張500元,又開(kāi)了紅字發(fā)票沖了250元,這兩個(gè)發(fā)票怎么勾選抵扣?
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?


我前兩個(gè)季度一直按貨物轉(zhuǎn)移確認(rèn)收入。這樣子可以的嗎。按開(kāi)票來(lái)算是為了規(guī)劃納稅是吧。一般是次月開(kāi)上月的票 也有不開(kāi)票的。
采購(gòu)入庫(kù)的原料我也是按當(dāng)月對(duì)方開(kāi)的銷(xiāo)售單據(jù)入庫(kù)。然后發(fā)票可能付款的時(shí)候別人才給開(kāi),這種情況,是做借:原材料,貸應(yīng)付賬款(具體單位名字,還是暫估合適,等發(fā)票到了再對(duì)應(yīng)的處理呢)還是可以發(fā)票貼后面就行,不再處理。我們是小規(guī)模
同學(xué),你好
暫估合適,等發(fā)票到了再對(duì)應(yīng)的處理
發(fā)票到了就做,借:應(yīng)付暫估貸:應(yīng)付賬款-某某是嗎。那印花稅的申報(bào)繳納 購(gòu)銷(xiāo),采購(gòu)這塊按票的未含稅金額還是含稅金額,或者是入庫(kù)的時(shí)候就申報(bào),怎么做合適一些
還有我收入這樣子確認(rèn)可以嗎,按貨物轉(zhuǎn)移,開(kāi)票了再去沖銷(xiāo)未開(kāi)票的
同學(xué),你好
借:原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估
之后來(lái)發(fā)票
借:原材料 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:原材料
貸應(yīng)付賬款
我這樣子改報(bào)表會(huì)變吧,不想去變更報(bào)表
同學(xué),你好
不會(huì)變的
只要金額一樣就不會(huì)變是吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
印花稅申報(bào)呢,購(gòu)銷(xiāo)合同這塊,銷(xiāo)售是不含稅營(yíng)業(yè)收入,那采購(gòu)呢,按當(dāng)月發(fā)票不含稅金額還是含稅的,還是什么依據(jù)
同學(xué),你好
都根據(jù)合同,繳納印花稅,合同金額是含稅就是含稅
我們目前就是沒(méi)有合同呢。特別是銷(xiāo)售,基本沒(méi)簽或者合同沒(méi)有注明,那是有合同的按合同金額,合同含稅就按含稅的來(lái)。沒(méi)有合同這種按不含稅的來(lái)?我目前就是銷(xiāo)售按不含稅營(yíng)業(yè)收入來(lái)申報(bào)繳納印花稅的,采購(gòu)還沒(méi)有申報(bào)
我一直以為是按發(fā)票來(lái),這樣我就是按不含稅營(yíng)業(yè)收入來(lái)的
同學(xué),你好
是按照合同哦
沒(méi)有合同呢
同學(xué),你好
那就按照發(fā)票
含稅還是不含稅,購(gòu)銷(xiāo)