之前開的發(fā)票,開了紅字發(fā)票嗎?
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會(huì)計(jì)記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師退收入怎么記賬,建筑公司,之前發(fā)票已開,也入賬,到三季度審計(jì)結(jié)果審的少了,又的退款,我該怎么記賬
老師好,公司先收到對(duì)方公司的轉(zhuǎn)賬(在沒有開票之前)是記入預(yù)收賬款,那如果收到的是承兌匯票,應(yīng)該怎么記賬啊
老師您好,我公司為房地產(chǎn)開發(fā)公司,之前預(yù)售階段有收到預(yù)售房款記入了預(yù)收賬款的首付款款和預(yù)收賬款的銀行房貸科目,現(xiàn)在已開具正式發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬。然后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師:之前公司是小規(guī)模的時(shí)候,中標(biāo)項(xiàng)目,工程款也結(jié)算清楚?,F(xiàn)在業(yè)主被審計(jì)了,說造價(jià)是走9%,我們開票是3%,要求現(xiàn)在退回6%,業(yè)主開了張退稅補(bǔ)差的政府收據(jù),讓我們退款,我應(yīng)該怎么做賬。
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
沒開,直接退了,后面付了個(gè)審計(jì)報(bào)告,
你需要紅沖發(fā)票,要不你沒法沖你的收入和銷項(xiàng)。
但是也沒開下發(fā)票,成負(fù)數(shù)了
三季度也沒開過正數(shù)發(fā)票
所以你開負(fù)數(shù)發(fā)票的。 開了負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入和銷項(xiàng),它就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),就是余額零。
本季度沒開正數(shù)發(fā)票,沒法充,我開個(gè)負(fù)數(shù)直接收入成付的了?
退回來的是增值稅嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,先這么做。
是給別人退的工程款
借預(yù)付賬款或者是應(yīng)收賬款貸銀行存款。
那預(yù)付,應(yīng)收不就又掛帳了?怎么處理
開了發(fā)票之后,借預(yù)付或者是應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),這不就平了嗎?
這個(gè)公司主要是再不開票了,老板準(zhǔn)備注銷
借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款或者是應(yīng)收賬款。
那后面就不能付審計(jì)結(jié)果了吧
可以的,你們收不回來的欠款,做壞賬的意思。
嗯嗯,感謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快。