代發(fā)單位開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票:因你們(勞聯(lián)人力)幫代發(fā)單位代理發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬,這屬于你們提供的人力資源服務(wù),所以代發(fā)單位按服務(wù)付費(fèi),給你們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(實(shí)則是支付服務(wù)費(fèi))。 會(huì)計(jì)分錄: 收到代發(fā)單位服務(wù)費(fèi)(發(fā)票): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 代發(fā)勞務(wù)報(bào)酬給個(gè)人: 借:其他應(yīng)付款 - 代發(fā)勞務(wù)報(bào)酬 貸:銀行存款 收到代發(fā)單位轉(zhuǎn)來的代發(fā)資金: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 代發(fā)勞務(wù)報(bào)酬
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師您好,我們是物流公司收到人力資源開的代發(fā)工資的發(fā)票,有勞務(wù)清單,這些人的工資和社保是我們公司申報(bào)還是人力資源公司申報(bào)呢?我們怎么做賬?
請教一下 ,就是我公司目前有部分員工掛在勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資和買社保,那人力資源公司給我們開了發(fā)票2張發(fā)票,一張開票服務(wù)費(fèi),另一張開票內(nèi)容是工資、社保服務(wù),那我們的分錄怎么做?
我單位要用軟件開發(fā)人員,我們跟人力資源公司簽的合同,他們派人來給我們干活。我門需要讓人力資源公司開勞務(wù)費(fèi),還是人力之源服務(wù)費(fèi),還是代理服務(wù)費(fèi)呢!還需要注意什么
老師你好,我們公司給人力資源公司,簽訂了代發(fā)工資的合同,合同上寫的,我們給人力資源公司服務(wù)費(fèi)按照工資總額的2.5%,人力資源公司給我們開具5%的勞務(wù)費(fèi)普票,請問這個(gè)怎么做賬呢?
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
之前會(huì)計(jì)是代發(fā)是應(yīng)收賬款搞的
?盡量是用其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款