你好,不管有沒有付款,按照全部價款攤銷

老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費用就多記了。現(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師,比如去年我們就買了金蝶軟件首付款20萬,今年又付了10萬,還剩尾款30萬沒付,但從去年就開始用金蝶了,那這個無形資產(chǎn)怎么攤銷。攤銷金額是多少
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,我們今天要付款2024年的一個軟件使用費用,請問2023年12月支付24年的軟件費,借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個會在24年去每個月去攤銷這個預(yù)付費用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費用~軟件費4000貸:預(yù)付賬款4000
我司最近發(fā)現(xiàn)一個問題,有一個技術(shù)軟件我們實際只有年度使用費,每年都要支付二十幾萬的使用費,去年我看金額以為是無形資產(chǎn),就按照無形資產(chǎn)入賬進行了攤銷,直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費用才知道這只是軟件的使用費。對于我之前無形資產(chǎn)錯誤進行計量賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整?
老師,那個報表實收資本填了注冊資本的金額30萬進去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費用是320元是進入福利費還是什么科目及二級明細科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項目名稱
老師,股東以專利入實收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實解釋吧?
工地上的通宵夜宵費,做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個人,在給公司完成實繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進來)
氣動沖壓機生產(chǎn)用,金額600元,是進入物料還是固定資產(chǎn)呢
進項稅額未認證抵扣直接做成進項稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項稅 貸進項 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整
只要使用了就要按照全部價款攤銷是嗎
只要使用,就要全部價款進行攤銷。