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我司最近發(fā)現(xiàn)一個問題,有一個技術(shù)軟件我們實際只有年度使用費,每年都要支付二十幾萬的使用費,去年我看金額以為是無形資產(chǎn),就按照無形資產(chǎn)入賬進(jìn)行了攤銷,直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費用才知道這只是軟件的使用費。對于我之前無形資產(chǎn)錯誤進(jìn)行計量賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整?

2025-01-01 15:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-01 16:02

您好,借無形資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整(如果攤銷記入到了損益類科目)負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整(去年應(yīng)該負(fù)擔(dān)的金額) 借管理費用等(今年應(yīng)該負(fù)擔(dān)的金額)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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