你好,兩個辦法,第一必須讓對方重新開具,第二沒發(fā)票的做納稅調(diào)增
老師您好,我有3個問題,辛苦回答一下哦,萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務(wù)室,原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部,實際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當(dāng)月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計提,工資支付掛往來就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補(bǔ)提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因為都交過稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因為得價稅分離啊
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
公司屬于人力資源安保公司,有一些物業(yè)小區(qū)項目的保安就是公司招聘的人員,他們的工資怎么核酸?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?人數(shù)很多100多。這樣會影響殘保金人數(shù)吧?可不可以直接入成本?不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師好,這個月退了個24年度的個人所得稅我這樣做分錄您看對嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅
我們物業(yè)公司代收水費(fèi),有業(yè)主要發(fā)票,這怎么辦
老師,我公司去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時顯示退稅,我公司不想退,為什么在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)時顯示不用退,一填主表里還是要退稅,這樣只調(diào)主表行嗎
老師你好 我們有個固定資產(chǎn)3月就使用了,但是業(yè)務(wù)人員5月才把單子拿過來入賬,我錄入卡片使用日期應(yīng)該選什么時候呢
老師,這個2萬多的物業(yè)費(fèi),是那家公司直接支付給我們公司老板的。但是,物業(yè)費(fèi)是從我們對公賬戶一起支付給物業(yè)公司的。對方公司以前都沒有要發(fā)票,但是這次他們想要發(fā)票作為進(jìn)項成本發(fā)票。所以之前他們才跟物業(yè)公司說,發(fā)票分開來開。他們自己支付的那2萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票開成他們公司的。但是我們公司的前會計沒有考慮資金流和發(fā)票流的問題。就導(dǎo)致現(xiàn)在這個問題發(fā)生。如果是這種情況,有沒有其他的賬務(wù)處理方式?比如,多計入的預(yù)付賬款沖我們老板的借款這種?因為這2萬多的物業(yè)費(fèi)也是那家公司直接轉(zhuǎn)給我們公司老板的。
你好,這個沒有了,本身業(yè)務(wù)有問題,,沖老板的款,只要賬面能做平就可以的
老師,那如果是沖老板的借款。那是不是,用多計入的預(yù)付賬款來沖抵之前老板借給公司的借款?
因為,老板借給公司的錢,原本公司應(yīng)該還給老板的。用這筆多計入的預(yù)付賬款來沖抵公司需要還給老板的借款?
是的是根據(jù)賬面掛賬沖減