錄入固定資產(chǎn)卡片時,使用日期應(yīng)選擇3 月。
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師,你好,我們單位新蓋的樓房22年12月份就投入使用了,但是我在23年11月份開始計提折舊的,在上個月才暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在折舊該怎么算?賬務(wù)處理該怎么做?
郭老師你好。我的問題是: 用業(yè)財一體軟件做賬,公司支付了一筆裝修費,計劃3年分?jǐn)?。業(yè)務(wù)上是通過裝修費做費用支出單,并分期跨月支付。財務(wù)怎么通過這筆費用支出單記賬? 軟件中有資產(chǎn)卡片待攤費用項目,這筆費用錄入資產(chǎn)卡片后,卡片的憑證如何做? 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,系統(tǒng)自動攤銷待攤費用。 如果只是記賬軟件,就根據(jù)這筆費用直接登記卡片錄入憑證就行,但是業(yè)財一體軟件在業(yè)務(wù)上也需要將這筆費用支付出去,所以對財務(wù)多了一筆做賬。在所有查尋的類似問題中找不到答案,非常期待老師的解答。
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
這樣會不會造成賬卡不一致
同學(xué)你好 你賬上四月就得折舊的
是的 但是這個資產(chǎn)在賬上5月才能入賬
那你就只能五月入賬 六月折舊