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老師,你好,我們單位新蓋的樓房22年12月份就投入使用了,但是我在23年11月份開始計提折舊的,在上個月才暫時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在折舊該怎么算?賬務(wù)處理該怎么做?

2024-06-17 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 16:50

原值-殘值)/12/20 23年一月份開始

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 16:52

即使當(dāng)時沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)也是按23年1月份開始算?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:54

對的是的,你后期可以補上的。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 16:55

后期還有工程票會進來,那該怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:57

你好,你做固定資產(chǎn)需要做全額的發(fā)票,到了之后,紅沖之前的在做發(fā)票的。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 16:58

不是,還有沒來到的發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:02

沒有發(fā)票的,知道金額嗎?知道的話暫估。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 17:04

不知道,一直遲遲沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原因就是發(fā)票都還沒有開過來,上個月也只是現(xiàn)有的在建工程金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:04

不知道的話沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)得轉(zhuǎn)全部的。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 17:06

我一直都在學(xué)堂問,每個老師給出的答案都不一樣,現(xiàn)在弄的我都不知道該怎么做了,如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)那就沒法提折舊了吧

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:10

對的是的,但是你不知道金額,你怎么轉(zhuǎn),你轉(zhuǎn)現(xiàn)有的你的固定資產(chǎn)也不對呀。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 17:16

如果不轉(zhuǎn),那可以一直計提折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:18

你可以先暫估,你為了抵扣稅款的話,先暫估,然后后期這個發(fā)票到了,你紅沖暫估再做發(fā)票的。如果你固定資產(chǎn)不是錄入的卡片,那你可以先暫估一個在建工程,再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 17:19

具體怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:19

你要采用哪一種方法,你選擇一個我跟你說。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 17:20

就是暫估入賬這個方法

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:27

借在建工程貸、應(yīng)付賬款暫估 借、固定資產(chǎn)貸、在建工程

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:27

按照這個固定資產(chǎn)來折舊。

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快賬用戶3222 追問 2024-06-17 17:29

沒看懂老師,您能再詳細一點嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:33

借在建工程貸應(yīng)付賬款暫估,這個沒有看懂,暫估入賬呀,你不懂暫估入賬,庫存商品暫估入庫怎么做?不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估?

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原值-殘值)/12/20 23年一月份開始
2024-06-17
借固定資產(chǎn)貸,在建工程之前的折舊可以補上的。
2024-06-17
您好 請問您計提折舊的時候分錄怎么寫的
2024-05-17
同學(xué)你好,對于以前期間提前計提的折舊應(yīng)進行沖回處理即可
2024-06-14
你好;? 你這個辦公桌 是 那個月收到的;? ?看這個時間來判斷好久折舊??
2023-02-03
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