原值-殘值)/12/20 23年一月份開始

老師,我們單位沒有竣工結(jié)算,但是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),這個(gè)時(shí)間是在去年12月底,我現(xiàn)在可以在8月份補(bǔ)錄去年12月的暫估在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)么?可以再補(bǔ)計(jì)提一下今年的折舊?
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
我們是客運(yùn)企業(yè),車輛屬于掛靠,車輛于2022年9月轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理,一直計(jì)提折舊,22年12月沖回10-12月計(jì)提的折舊,1月沖回1月計(jì)提的折舊,但是固定資產(chǎn)卡片一直在計(jì)提折舊,造成固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬累計(jì)折舊和賬上不一致,現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做?
老師,在建工程我應(yīng)該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是在去年11月份的時(shí)候我沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預(yù)提折舊了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請問中級財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎


即使當(dāng)時(shí)沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)也是按23年1月份開始算?
對的是的,你后期可以補(bǔ)上的。
后期還有工程票會(huì)進(jìn)來,那該怎么做?
你好,你做固定資產(chǎn)需要做全額的發(fā)票,到了之后,紅沖之前的在做發(fā)票的。
不是,還有沒來到的發(fā)票了
沒有發(fā)票的,知道金額嗎?知道的話暫估。
不知道,一直遲遲沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原因就是發(fā)票都還沒有開過來,上個(gè)月也只是現(xiàn)有的在建工程金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的
不知道的話沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)得轉(zhuǎn)全部的。
我一直都在學(xué)堂問,每個(gè)老師給出的答案都不一樣,現(xiàn)在弄的我都不知道該怎么做了,如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)那就沒法提折舊了吧
對的是的,但是你不知道金額,你怎么轉(zhuǎn),你轉(zhuǎn)現(xiàn)有的你的固定資產(chǎn)也不對呀。
如果不轉(zhuǎn),那可以一直計(jì)提折舊嗎?
你可以先暫估,你為了抵扣稅款的話,先暫估,然后后期這個(gè)發(fā)票到了,你紅沖暫估再做發(fā)票的。如果你固定資產(chǎn)不是錄入的卡片,那你可以先暫估一個(gè)在建工程,再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
具體怎么做賬?
你要采用哪一種方法,你選擇一個(gè)我跟你說。
就是暫估入賬這個(gè)方法
借在建工程貸、應(yīng)付賬款暫估 借、固定資產(chǎn)貸、在建工程
按照這個(gè)固定資產(chǎn)來折舊。
沒看懂老師,您能再詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
借在建工程貸應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)沒有看懂,暫估入賬呀,你不懂暫估入賬,庫存商品暫估入庫怎么做?不是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估?