就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負(fù)數(shù),對(duì)不對(duì),那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個(gè)正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。

你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該怎么做?
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項(xiàng),8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個(gè)多的庫存商品這個(gè)數(shù),而且質(zhì)量也有問題的,才退回來。
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報(bào)稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬,對(duì)方不同意,說是他們一正一負(fù)沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請(qǐng)問這種是怎么處理
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計(jì)入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷,而是在商品房銷售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來,說是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
老師,實(shí)收資本什么時(shí)候要實(shí)繳完
老師,公司安裝空調(diào)機(jī)組購買相關(guān)設(shè)備和電纜線,我怎么記賬,統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)么?
新開辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后,財(cái)務(wù)后期具體工作有哪些
跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,商品退稅可以怎么退,按增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是退稅率
對(duì)方公司稅務(wù)查封了開不出來票收不了款,要怎么跟對(duì)方結(jié)算款,老師有什么辦法?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個(gè)車所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?


3月的話沒負(fù)數(shù),因?yàn)榫鸵_出去的,我不把這張發(fā)票的商品先退貨入庫的話就不夠開出,所以是商品4月的時(shí)候先退貨入庫了,發(fā)票的銷售金額是6月沖紅的,這樣就造成我成本跟銷售不匹配
也就是說你現(xiàn)在直接再做一次入庫,雖說這個(gè)發(fā)票沒有收到,你先入庫,后面發(fā)票收到你作為附件就行了。
沒看懂,我4月已經(jīng)做過一次入庫了呀,6月份發(fā)票也收到了,之前銷售是沒沖紅的,6月收到我要沖紅呀,沖紅了銷售就少了
你六月份銷售沖紅了之后,然后你再做一次銷售出庫。那么后面你再開票的時(shí)候,你就不用做賬了。
重新開的4月就已經(jīng)開了,再做一次銷售出庫是庫存出庫?是退回的我還出庫?
1,你入庫 2,你出庫 3,你銷售沖紅,就相當(dāng)于又入庫了 4,發(fā)票還沒開,庫存對(duì)不上,所以你在做銷售出庫,庫存就對(duì)上了,后面開票時(shí)不再做了
我?guī)齑鎸?duì)的,發(fā)票也已經(jīng)開了,您沒懂我的意思,我現(xiàn)在重新說,1.(3月開了發(fā)票銷售,庫存也出去了,這樣就銷售跟庫存是平的),2. (4月要重新開,本來是發(fā)票要退回再重新開,銷售跟庫存一起沖紅就是平的,可是發(fā)票沒退回來,我就重新給對(duì)方開了,可是庫存不夠的,我就庫存先入庫了沖紅了,發(fā)票銷售沒紅沖)。4月就成本底銷售高了,3.(6月發(fā)票退回來,我做了銷售退回,那庫存已經(jīng)退回了,我就不做庫存入庫了,就造成這個(gè)月銷售低,成本高了)??吹亩?
2,就是相當(dāng)于沒有沖紅,又多開具了一次, 導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù),銷售虛高 3,6月發(fā)票退回,相當(dāng)于銷售減少,庫存就對(duì)了 你這里出現(xiàn)階段性的不符。但6月累計(jì)總金額就對(duì)了。 你這個(gè)不需要單獨(dú)處理,你這個(gè)屬于票據(jù)跨月處理導(dǎo)致。
那成本比銷售高就不用管了?
高他是在三月份的時(shí)候暫時(shí)性的,當(dāng)你六月份發(fā)票退回的時(shí)候,它相當(dāng)于累計(jì)的成本和收入都是正確的,
這個(gè)暫時(shí)性的X1到六月份,它相當(dāng)于就回歸正常,說這個(gè)不用管它。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快