就相當于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負數,對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
你好,現在出現這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯了,本來沒有勾選認證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方沒法紅沖,需要我們購買方紅沖,結果我們的人今天就把那張認證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應該怎么做?
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項,8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會計分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個多的庫存商品這個數,而且質量也有問題的,才退回來。
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現在要怎么處理呢
供應商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負數發(fā)票和重新開的正數發(fā)票就正常入賬報稅了,所以導致賬面就平不了賬,現在要求供應商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現在要開票,我們是修改單價還是修改數量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現在稅務在問公司資質這個問題,而且系統預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
3月的話沒負數,因為就要開出去的,我不把這張發(fā)票的商品先退貨入庫的話就不夠開出,所以是商品4月的時候先退貨入庫了,發(fā)票的銷售金額是6月沖紅的,這樣就造成我成本跟銷售不匹配
也就是說你現在直接再做一次入庫,雖說這個發(fā)票沒有收到,你先入庫,后面發(fā)票收到你作為附件就行了。
沒看懂,我4月已經做過一次入庫了呀,6月份發(fā)票也收到了,之前銷售是沒沖紅的,6月收到我要沖紅呀,沖紅了銷售就少了
你六月份銷售沖紅了之后,然后你再做一次銷售出庫。那么后面你再開票的時候,你就不用做賬了。
重新開的4月就已經開了,再做一次銷售出庫是庫存出庫?是退回的我還出庫?
1,你入庫 2,你出庫 3,你銷售沖紅,就相當于又入庫了 4,發(fā)票還沒開,庫存對不上,所以你在做銷售出庫,庫存就對上了,后面開票時不再做了
我?guī)齑鎸Φ模l(fā)票也已經開了,您沒懂我的意思,我現在重新說,1.(3月開了發(fā)票銷售,庫存也出去了,這樣就銷售跟庫存是平的),2. (4月要重新開,本來是發(fā)票要退回再重新開,銷售跟庫存一起沖紅就是平的,可是發(fā)票沒退回來,我就重新給對方開了,可是庫存不夠的,我就庫存先入庫了沖紅了,發(fā)票銷售沒紅沖)。4月就成本底銷售高了,3.(6月發(fā)票退回來,我做了銷售退回,那庫存已經退回了,我就不做庫存入庫了,就造成這個月銷售低,成本高了)??吹亩?
2,就是相當于沒有沖紅,又多開具了一次, 導致庫存為負數,銷售虛高 3,6月發(fā)票退回,相當于銷售減少,庫存就對了 你這里出現階段性的不符。但6月累計總金額就對了。 你這個不需要單獨處理,你這個屬于票據跨月處理導致。
那成本比銷售高就不用管了?
高他是在三月份的時候暫時性的,當你六月份發(fā)票退回的時候,它相當于累計的成本和收入都是正確的,
這個暫時性的X1到六月份,它相當于就回歸正常,說這個不用管它。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快