你好 超過45萬 需要繳納增值稅的 個人所得稅看征收方式
你好 一個季度里銷售額不到45萬的小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交增值稅要不要記到營業(yè)外收入里?45萬里的話 不是免稅嗎?可這樣記的話 雖然不交稅 可這個應(yīng)交增值稅提現(xiàn)在利潤總額里得交企業(yè)所得稅了嗎?請?jiān)敿?xì)解答以下 尤其是季末時
老師你好,請問個體戶從開業(yè)到現(xiàn)在沒有交過增值稅,超過45萬的話稅費(fèi)要一萬多金額太高,現(xiàn)在開始交所得稅可以這樣操作嗎?
老師,我們是一般納稅人,有事個體工商戶,以前沒有做過賬,現(xiàn)在開始做內(nèi)賬,請問在貸主營業(yè)務(wù)收入時,要寫應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,個體戶一直是核定征收,按照開票金額的千分之八交個人所得稅,所以沒有做賬。現(xiàn)在稅務(wù)局說開票金額超過核定金額,不給核定,這個季度開始要查賬征收,該如何開始做呢?
你好老師,請問我們這個季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對,跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請問如果下個季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
開票金額一個季度大概在25萬左右,實(shí)際收入大于45萬,但是一直申報得都是在免稅得范圍內(nèi),一年報幾千元的個稅,稅務(wù)風(fēng)險大嘛?
按照開發(fā)票金額 申報? 一般都沒問題的?