你好 超過(guò)45萬(wàn) 需要繳納增值稅的 個(gè)人所得稅看征收方式
你好 一個(gè)季度里銷售額不到45萬(wàn)的小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交增值稅要不要記到營(yíng)業(yè)外收入里?45萬(wàn)里的話 不是免稅嗎?可這樣記的話 雖然不交稅 可這個(gè)應(yīng)交增值稅提現(xiàn)在利潤(rùn)總額里得交企業(yè)所得稅了嗎?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答以下 尤其是季末時(shí)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶從開業(yè)到現(xiàn)在沒(méi)有交過(guò)增值稅,超過(guò)45萬(wàn)的話稅費(fèi)要一萬(wàn)多金額太高,現(xiàn)在開始交所得稅可以這樣操作嗎?
老師,我們是一般納稅人,有事個(gè)體工商戶,以前沒(méi)有做過(guò)賬,現(xiàn)在開始做內(nèi)賬,請(qǐng)問(wèn)在貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),要寫應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,個(gè)體戶一直是核定征收,按照開票金額的千分之八交個(gè)人所得稅,所以沒(méi)有做賬。現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)開票金額超過(guò)核定金額,不給核定,這個(gè)季度開始要查賬征收,該如何開始做呢?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)季度只開了28萬(wàn),本來(lái)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對(duì),跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬(wàn)了,現(xiàn)在這40多萬(wàn)全部要交稅,請(qǐng)問(wèn)如果下個(gè)季度我開超過(guò)40萬(wàn)的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
開票金額一個(gè)季度大概在25萬(wàn)左右,實(shí)際收入大于45萬(wàn),但是一直申報(bào)得都是在免稅得范圍內(nèi),一年報(bào)幾千元的個(gè)稅,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嘛?
按照開發(fā)票金額 申報(bào)? 一般都沒(méi)問(wèn)題的?