你好,內(nèi)賬的話可以加稅分開,也可以加稅合計,如果加稅分開的話,需要做應交稅費。
小規(guī)模納稅人開票時借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額。在季度免30萬以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸營業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
老師你好!我公司在今年3月份有一些進項稅額,做賬時借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額,在8月份給以前工程開了30萬發(fā)票,做了: 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 主營業(yè)務收入 請問老師這樣做可以嗎?是否用做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄??
公司一般納稅人,檢查到在2020年有一筆交易,增值稅3868.5。當時入賬: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 未做計提,請問現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
老師,請教一個問題,現(xiàn)在新政策不是開1%的票嗎,我們做賬是怎么做的呢分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?
老師好,公司是一般納稅人,應交稅費-未交增值稅,怎么會是負數(shù)呢? 之前做收入, 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,公司賬上的個人借款,幾年都沒還,有什么風險嗎
做了銀行承兌120萬。銀行轉(zhuǎn)賬60萬到他銀行。那種敞口承兌,這個分錄怎么做啊 保證金存入 借其他貨幣資金-保證金60 貸銀行存款-60 銀承到期轉(zhuǎn)款 借應付票據(jù) 60 貸其他貨幣資金-保證金 60萬 做的一手承兌付給人家卻是120萬 借應付賬款120 貸應付票據(jù) 120 分錄平嗎 應該正確的怎么做
我公司沒有車輛,員工出差開他自己的車,回公司報銷油費和過路費,可以入帳嗎
郭老師,有限公司,注冊資本100萬,a占80%b占20%,b轉(zhuǎn)給c20 %,后面a又轉(zhuǎn)股25%給c,最后a占45%,c占55%,又增資100萬,之前財務沒做賬,現(xiàn)在a實繳90萬,b實繳20萬,c沒實繳,我要怎么做,分幾步
請問從原材料到庫存商品的賬務處理
老師 換電腦了 自然人扣繳端個稅人員有些需要減 需要咋辦
郭老師請問下我公司銷售貨物,然后有幾節(jié)軌道是贈送給客戶的,在合同上寫的是0元,我們購買大概是100元一節(jié),那么開票的時候直接開0元可以的吧
公司出口商品到亞馬遜倉庫,頭程運費也就是貨物運到亞馬遜倉庫的海運費是由公司承擔,那么報關單應該按FOB 還是C&F模式
請問老師,餐飲店活動!免費領取一張38元券,下次來吃飯的時候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會員儲值300送45,現(xiàn)在吃了280元??梢粤p38,他辦理會員了,充值300。整體相當于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
不寫稅費是不是簡單些呢
是的是的,可以這么理解的。
再就是以前老板購了一批碗回來,要當贈品和商品捆綁銷售,碗當時購回來是沒有進項,您說這個內(nèi)賬怎么做
借庫存商品,貸銀行存款,沒有發(fā)票的正常做。
內(nèi)帳你不用管是否有發(fā)票。
怎么是借庫存商品,東西已經(jīng)賣出去了,商品還在增加嗎,不懂?
你贈送出去再繼續(xù)做就是了,借銷售費用,貸庫存商品。
您好,進銷存軟件使用時,是不是商品只要審核打印出來,系統(tǒng)庫存量就隨著訂單數(shù)量減少了呢
對的,是的,是這么做的。
只要錄入進去,他不審核它也會減少的。
那昨天我們盤存,當時又開了好幾單,當時商品并沒有出庫,這個不是有誤嗎
昨天早上有個銷售員過來說,我若不審核,商品就對不上
昨天盤存的,然后他又有銷售的,這種你需要算進去的,你做了盤虧盤盈之后再做銷售