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你好老師,請問我們這個季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因為稅控盤日期不對,跳轉到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請問如果下個季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?

2024-01-11 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 16:58

你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。

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快賬用戶3172 追問 2024-01-11 17:02

老師,就是稅控盤可能有問題,出現(xiàn)了跳轉,今天開的票然后出現(xiàn)的是12月的日期,所以只能算到12月里面了,這樣的話,是不是只能下月開40萬,然后紅沖這季度本不應交的40萬呢,還是要怎樣處理不?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:02

那你需要正常交稅,普通發(fā)票的,你問你稅務局能退回吧,你這個月開負數(shù)發(fā)票,我們這邊是不給q退。

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快賬用戶3172 追問 2024-01-11 17:07

嗯,我是想24年第一季度開40萬的話,本來是要交稅的,如果開超的是否可以把現(xiàn)在的錯誤信息40萬沖掉不?這樣相當于也是把多扣的稅款抵扣了是不?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:08

不可以的,你這個月開出來的不能抵扣,你看一下它的日期不是不對,你在不對的日期的情況下,再開負數(shù)發(fā)票不就可以了。

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你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
2024-01-11
這個月紅沖了1月份開的票,這個季度如果開了31萬,是不是這個季度要減去紅沖的1萬? 是的,這個是減掉紅字看是不是超過30萬,不超過不交稅,不含稅部分
2020-12-17
同學,你好,指一個季度,二季度開了五十,就超了,另外四月一號以后, 這個政策沒有了,切記哦
2022-04-07
你好 對 這樣不交稅的??
2021-06-15
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
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