 
                            你好,你看開(kāi)票日期,開(kāi)票日期一月份的不在這里面填寫(xiě)啊。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,個(gè)體戶(hù)核定征收,一季度3萬(wàn),如果這個(gè)季度開(kāi)了10萬(wàn),超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)?,F(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬(wàn)不交稅,這個(gè)到底是依據(jù)哪個(gè)呢?
老師,我們是定額的,“一般是季報(bào) 普票 只要季度不超過(guò)8316*3即可 季度超了8316*3 不超30萬(wàn) 只交個(gè)稅 其他稅補(bǔ)交 超了30萬(wàn) 都需要繳納 不含稅銷(xiāo)售額*稅率” 引號(hào)是昨天老師回答的, 現(xiàn)在我要問(wèn)下 不超30萬(wàn)只交個(gè)稅,稅率是多少?怎么算呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體季度開(kāi)票在30萬(wàn)以?xún)?nèi)免征個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)三十萬(wàn)是按年度不超過(guò)120萬(wàn)算,還是,每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),如果我一季度沒(méi)開(kāi)票,二季度開(kāi)了50萬(wàn),是不是也要交稅
老師,是我這個(gè)季度開(kāi)了45萬(wàn)的票,然后我這個(gè)季度沒(méi)有成本費(fèi)用票,算下來(lái)利潤(rùn)還是有40萬(wàn),我都季度個(gè)稅繳納的檔次是不是要按30%然后速算扣除數(shù)繳納,因?yàn)槲沂切麻_(kāi)的個(gè)體戶(hù)還沒(méi)有交過(guò)所得稅,不知道怎么處理
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)季度只開(kāi)了28萬(wàn),本來(lái)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P(pán)日期不對(duì),跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬(wàn)了,現(xiàn)在這40多萬(wàn)全部要交稅,請(qǐng)問(wèn)如果下個(gè)季度我開(kāi)超過(guò)40萬(wàn)的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
 
                小規(guī)模單位,支付對(duì)方單位貨款,因?yàn)閷?duì)方注銷(xiāo)單位了,沒(méi)單位了,付款怎么處理呢?
老師,你好,我們是茶葉公司,我想咨詢(xún)一下,我們進(jìn)貨9%的毛茶,賣(mài)出去的是熟茶13%,我們自己轉(zhuǎn)成熟茶,這種轉(zhuǎn)化出來(lái)的話,可以規(guī)避稅收嗎?
收到子公司的清算留下的現(xiàn)金怎么做賬
從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)民自從自銷(xiāo)的蔬菜,怎么取得成本票?
老師受益人備案,一個(gè)公司有自然人和法人單位怎么操作
咨詢(xún)下:小規(guī)模納稅人,開(kāi)具酒類(lèi)發(fā)票,稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn),我們?cè)谕獾赜袀€(gè)項(xiàng)目,為了辦公 租了一套房子,能進(jìn)項(xiàng)目成本嗎 ?這個(gè)房子的物業(yè)費(fèi)我們出 這個(gè)專(zhuān)票我們能抵扣吧?
注冊(cè)資本金實(shí)繳后,申報(bào)印花稅的時(shí)候,選擇稅目是營(yíng)業(yè)賬簿,應(yīng)稅憑證是賬簿嗎?
因?yàn)閷徲?jì)出了審計(jì)報(bào)告,要我們蓋章,然后總監(jiān)讓我看一下,那我主要看什么,是看報(bào)表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確嗎?還是需要看什么?
老師請(qǐng)問(wèn)繳納個(gè)稅,然后個(gè)稅呢沒(méi)扣公司承擔(dān),那我的賬怎么做平哈,繳納是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸:銀行。扣個(gè)人是在貸方,現(xiàn)在不扣了,貸方多出來(lái)了。老師賬怎么做


老師,就是稅控盤(pán)可能有問(wèn)題,出現(xiàn)了跳轉(zhuǎn),今天開(kāi)的票然后出現(xiàn)的是12月的日期,所以只能算到12月里面了,這樣的話,是不是只能下月開(kāi)40萬(wàn),然后紅沖這季度本不應(yīng)交的40萬(wàn)呢,還是要怎樣處理不?
那你需要正常交稅,普通發(fā)票的,你問(wèn)你稅務(wù)局能退回吧,你這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊是不給q退。
嗯,我是想24年第一季度開(kāi)40萬(wàn)的話,本來(lái)是要交稅的,如果開(kāi)超的是否可以把現(xiàn)在的錯(cuò)誤信息40萬(wàn)沖掉不?這樣相當(dāng)于也是把多扣的稅款抵扣了是不?
不可以的,你這個(gè)月開(kāi)出來(lái)的不能抵扣,你看一下它的日期不是不對(duì),你在不對(duì)的日期的情況下,再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了。