 
                            同學(xué)你好 得有發(fā)票才可以稅前扣除的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請(qǐng)問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少交點(diǎn)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,?huì)在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請(qǐng)問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎(jiǎng)金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或營業(yè)外支出,但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔颍瑫?huì)在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請(qǐng)問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎(jiǎng)金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時(shí)被全額調(diào)增呢)
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒有收入,屬于虧損狀態(tài),無票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
 
                老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時(shí)候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費(fèi)稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額征收消費(fèi)稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當(dāng)時(shí)出廠并銷售時(shí)已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費(fèi)稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價(jià)格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費(fèi)稅嗎?而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費(fèi)稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計(jì)算時(shí)第二步當(dāng)期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?
老師,你好,我們不可能24年和25年只繳納過一次印花稅啊。是不是篩選的條件有問題?為什么找不到呢
@董孝彬老師接一下,謝謝,問題一,老師這三種表述的意思分別是:加權(quán)————每一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)出庫數(shù)量都要有清單的意思?比例法:——主營業(yè)務(wù)收入不分品類,但是庫存出入庫要分?全額結(jié)轉(zhuǎn)———全部商品出庫?(不是很太理解呢老師)————麻煩老師分別給解釋一下這三種結(jié)轉(zhuǎn)方法,并且列舉幾個(gè)對(duì)應(yīng)行業(yè)?。ú恢?,您先忙!)
湖南長沙。社保醫(yī)保怎么增加員工和減少員工。流程怎么做。測(cè)算是什么?
老師,根據(jù)銀行回單記賬,借方是財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方是銀行存款。但到了第二年匯算清繳前,收到銀行開的上年利息發(fā)票時(shí),又借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款。這樣銀行存款是不是重復(fù)了呢?


那怎么合理處理能獲得發(fā)票呢
讓收款人給你開發(fā)票
以什么名義呢?如果是第一名我們的預(yù)設(shè)獎(jiǎng)金是10w,開什么發(fā)票合乎常理啊
獎(jiǎng)金也得開發(fā)票 算是勞務(wù)了 不然偶然所得稅稅更高
我們直接對(duì)口企業(yè)不是個(gè)人哦,讓獲獎(jiǎng)企業(yè)開勞務(wù)發(fā)票給我們嗎?
嗯 這個(gè)需要開發(fā)票的哦
但不是所有企業(yè)能開勞務(wù)發(fā)票啊,而且也不好開勞務(wù)吧,金額那么大?老師有什么建議嗎
那就看他們經(jīng)營范圍有什么開什么 具體的你們協(xié)商