同學,你好 支付獎金,可以做到個人頭上,讓個人繳納個稅
5.31號之前收到銀行開具的去年的手續(xù)費發(fā)票,這些發(fā)票如何做賬
老師,請問,分月支付的裝修費用,我做內賬,需要怎么樣攤銷?不用做會計分錄的,直接計入管理費用-待攤費用
老師您好我們是自助洗車,在多個地方開的洗車站點然后多個站點自助洗車我都注冊到一個公司上可以嗎,不想設立太多分公司,都注冊到總公司上可以嗎
老師 員工家屬掛靠社保 要怎么做分錄
老師,咨詢一下,我公司5月份由小規(guī)模升為一般納稅人,有0.01的末交增值稅,該怎么處理?
老師,你好!股東借款公司,公司結息給個人,個人需要繳納什么稅?如果個人開利息發(fā)票公司是否還涉及什么稅要交嗎?
老師,異地工程,需要給施工地址預繳納增值稅,如何操作呢,我已經備案完發(fā)票也開了
超市優(yōu)惠券滿減活動怎么入賬
老師,我們是一家小規(guī)模企業(yè),屬于國企性質,如果我們糧食收購的話,賬務處理和稅務方面怎么辦?
老師,21年做賬時把租來的廠房做為固定資產入賬,而且還計提折舊,現在要怎么調整呢?
可是首先我司舉辦比賽支付獎金是對企業(yè),不是對個人,獲獎企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問題了,但我們這邊支付獎金,最高獎勵有10w,做業(yè)務招待費的話可能會因為收入不足全額調增,有什么辦法能夠讓這筆支出費用化呢
同學,你好 公司支付比賽得獎,此獎屬與生產經營無關費用支出,應該是計入業(yè)務外支出
但我的比賽內容是和我的銷售業(yè)務相關的,而且參與的企業(yè)也有部分是現有客戶或者未來可合作客戶 所以還是和業(yè)務相關吧?如果按老師您說的。,是業(yè)務外支出,那企業(yè)所得稅部分會怎么處理這部分支出?足額計征按25%所得稅嗎?
同學,你好 不是的,這是無關的,最主要是沒有發(fā)票進來 你這個情況只能計入營業(yè)外支出
那營業(yè)外支出是怎么計算企業(yè)所得稅?足額計征?有沒有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎金不作為營業(yè)外支出?
同學,你好 匯算清繳的時候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒有其他方法
沒有其他稅籌方式嗎?比如購買10w禮品,或者是其他方式,等值獎勵就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調增就要交2.5w的企業(yè)所得稅
同學,你好 買禮品,那你需要對應的發(fā)票,可以做到業(yè)務招待費,但是超過限額還是需要調整
除了買禮品(拿相應發(fā)票入業(yè)務招待費外),有沒有其他節(jié)稅方式
同學,你好 如果你能讓獲獎的企業(yè),給你開具服務費發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務費
那就等于讓獲獎企業(yè)開收入發(fā)票哦 當收入來入賬,而不是營業(yè)外收入入賬,是這個意思吧
同學,你好 嗯嗯,是的