 
                            同學(xué),你好 支付獎金,可以做到個人頭上,讓個人繳納個稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔颍瑫谀昴﹨R算清繳提出來調(diào)增,請問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少交點(diǎn)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,會在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或營業(yè)外支出,但這樣的話可能因?yàn)槭杖氩粔?,會在年末匯算清繳提出來調(diào)增,請問有稅務(wù)處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時被全額調(diào)增呢)
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 據(jù)此,企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會計上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時,應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 公司沒有收入,屬于虧損狀態(tài),無票支出部分匯算清繳調(diào)增之后,這部分還需要交企稅么?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
 
                受益人備案,截止到什么時間
開票13%,接入上級公安管理信息系統(tǒng),項(xiàng)目大類選什么,開票怎么確定對應(yīng)的
老師您好,我公司這月出售給法人一套住宅,開具9%普票,當(dāng)初購入時是開具免稅普票,購入與售出價格一樣,是不是沒有增值稅啊,那下月申報時申報表上怎么體現(xiàn)啊,9%的銷項(xiàng)如何做賬,謝謝
我們進(jìn)來的沙子水泥發(fā)票是3%得稅點(diǎn),我們是小微企業(yè),甲方讓我們把沙子水泥給他們開過去,我們是工程公司能開沙子水泥給甲方嗎?這種情況開有沒有稅務(wù)風(fēng)險
給員工補(bǔ)了去年工資10萬,會計計入以前年度損益調(diào)整了,這個和管理費(fèi)用工資一樣影響未分配利潤對嗎?哪跟自己技術(shù)管理費(fèi)用的區(qū)別是什么
老師,鄉(xiāng)政府給的稅收返還,是入營業(yè)外收入吧?需要繳納增值稅嗎?只有打款的回單,
老師 受益人備案必須要做嗎
請問賣錢紙是什么經(jīng)營范圍
個體工商戶查賬征收,怎么開始建賬,需要什么賬本
老師 我這個月開了126萬的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀


可是首先我司舉辦比賽支付獎金是對企業(yè),不是對個人,獲獎企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問題了,但我們這邊支付獎金,最高獎勵有10w,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話可能會因?yàn)槭杖氩蛔闳~調(diào)增,有什么辦法能夠讓這筆支出費(fèi)用化呢
同學(xué),你好 公司支付比賽得獎,此獎屬與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)費(fèi)用支出,應(yīng)該是計入業(yè)務(wù)外支出
但我的比賽內(nèi)容是和我的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的,而且參與的企業(yè)也有部分是現(xiàn)有客戶或者未來可合作客戶 所以還是和業(yè)務(wù)相關(guān)吧?如果按老師您說的。,是業(yè)務(wù)外支出,那企業(yè)所得稅部分會怎么處理這部分支出?足額計征按25%所得稅嗎?
同學(xué),你好 不是的,這是無關(guān)的,最主要是沒有發(fā)票進(jìn)來 你這個情況只能計入營業(yè)外支出
那營業(yè)外支出是怎么計算企業(yè)所得稅?足額計征?有沒有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎金不作為營業(yè)外支出?
同學(xué),你好 匯算清繳的時候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒有其他方法
沒有其他稅籌方式嗎?比如購買10w禮品,或者是其他方式,等值獎勵就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調(diào)增就要交2.5w的企業(yè)所得稅
同學(xué),你好 買禮品,那你需要對應(yīng)的發(fā)票,可以做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是超過限額還是需要調(diào)整
除了買禮品(拿相應(yīng)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)外),有沒有其他節(jié)稅方式
同學(xué),你好 如果你能讓獲獎的企業(yè),給你開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務(wù)費(fèi)
那就等于讓獲獎企業(yè)開收入發(fā)票哦 當(dāng)收入來入賬,而不是營業(yè)外收入入賬,是這個意思吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的