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Q

企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少交點稅呢

2021-06-27 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-27 21:14

同學,你好 支付獎金,可以做到個人頭上,讓個人繳納個稅

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:16

可是首先我司舉辦比賽支付獎金是對企業(yè),不是對個人,獲獎企業(yè)怎么入賬扣稅是他們的問題了,但我們這邊支付獎金,最高獎勵有10w,做業(yè)務招待費的話可能會因為收入不足全額調增,有什么辦法能夠讓這筆支出費用化呢

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:22

同學,你好 公司支付比賽得獎,此獎屬與生產經營無關費用支出,應該是計入業(yè)務外支出

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:25

但我的比賽內容是和我的銷售業(yè)務相關的,而且參與的企業(yè)也有部分是現有客戶或者未來可合作客戶 所以還是和業(yè)務相關吧?如果按老師您說的。,是業(yè)務外支出,那企業(yè)所得稅部分會怎么處理這部分支出?足額計征按25%所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:26

同學,你好 不是的,這是無關的,最主要是沒有發(fā)票進來 你這個情況只能計入營業(yè)外支出

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:28

那營業(yè)外支出是怎么計算企業(yè)所得稅?足額計征?有沒有什么節(jié)稅方法可以讓這筆獎金不作為營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:29

同學,你好 匯算清繳的時候,要按照25%繳納企業(yè)所得稅 沒有其他方法

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 21:59

沒有其他稅籌方式嗎?比如購買10w禮品,或者是其他方式,等值獎勵就行,但是稅籌上優(yōu)惠些,不然這筆支出調增就要交2.5w的企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:04

同學,你好 買禮品,那你需要對應的發(fā)票,可以做到業(yè)務招待費,但是超過限額還是需要調整

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 22:08

除了買禮品(拿相應發(fā)票入業(yè)務招待費外),有沒有其他節(jié)稅方式

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:09

同學,你好 如果你能讓獲獎的企業(yè),給你開具服務費發(fā)票,并且能提供合同,就可以做服務費

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快賬用戶8961 追問 2021-06-27 22:11

那就等于讓獲獎企業(yè)開收入發(fā)票哦 當收入來入賬,而不是營業(yè)外收入入賬,是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:37

同學,你好 嗯嗯,是的

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