您好,獲獎(jiǎng)人員是企業(yè)內(nèi)部還是外部?
老師,你好!股東借款公司,公司結(jié)息給個(gè)人,個(gè)人需要繳納什么稅?如果個(gè)人開利息發(fā)票公司是否還涉及什么稅要交嗎?
老師,異地工程,需要給施工地址預(yù)繳納增值稅,如何操作呢,我已經(jīng)備案完發(fā)票也開了
超市優(yōu)惠券滿減活動(dòng)怎么入賬
老師,我們是一家小規(guī)模企業(yè),屬于國企性質(zhì),如果我們糧食收購的話,賬務(wù)處理和稅務(wù)方面怎么辦?
老師,21年做賬時(shí)把租來的廠房做為固定資產(chǎn)入賬,而且還計(jì)提折舊,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
小規(guī)模公司可以收9%的成本票嗎
老師請問公司有融資管理費(fèi)收入,按實(shí)際融資到賬金額收服務(wù)費(fèi),根據(jù)合同每年確認(rèn)收入繳增值稅所得稅,2025年對方不認(rèn)可2021年的一筆到賬資金,由此導(dǎo)致21、22、23、24年總計(jì)多確認(rèn)了收入80萬元,現(xiàn)在沖減收入的話做以前年度損益80萬,應(yīng)收賬款貸80萬元,那之前多繳的增值稅所得稅怎么處理且所得稅以前產(chǎn)生的滯納金可以退回嗎
資料:AS公司正在考慮開發(fā)一種新產(chǎn)品。假定該產(chǎn)品行銷期估計(jì)為5年,5年后停產(chǎn)。生產(chǎn)該產(chǎn)品獲得的收入和需要的成本等有關(guān)資料如下所示投資購入機(jī)器設(shè)備100000元投產(chǎn)需墊支流動(dòng)資本50000元每年的銷售收入80000元每年的材料、人工等付現(xiàn)成本50000元前4年每年的設(shè)備維修費(fèi)2000元5年后設(shè)備的的殘值10000元假定該項(xiàng)新產(chǎn)品的投資報(bào)酬率為10%,不考慮所得稅。要求:(1)計(jì)算項(xiàng)目各年的現(xiàn)金凈流量。(2)計(jì)算該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。(3)用用內(nèi)部收益率指標(biāo)對該項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)方案是否可行作出評(píng)價(jià)。
公戶收到一筆私人款項(xiàng)用來還律師費(fèi)的,但是律師費(fèi)發(fā)票還沒開來,怎么入賬
老師,銀行放貸日銀行收貸款利息嗎?
支付給企業(yè)參加比賽的企業(yè),可能是已合作企業(yè),或者未來合作的企業(yè),獎(jiǎng)金金額有點(diǎn)大,最高可能有10w,怎么做處理才能是節(jié)稅呢
您好,這個(gè)既然到個(gè)人名下就得申報(bào)個(gè)人所得稅,就看以什么名義申報(bào),得具體分析
不是個(gè)人啊老師,是給獲獎(jiǎng)企業(yè)的,怎樣支出這筆獎(jiǎng)金才能讓他不在匯算清繳時(shí)被提出來調(diào)增啊
您好,支付給企業(yè)的名義是什么?獲獎(jiǎng)?獎(jiǎng)金是否具備公允性?
您好,是的,大概率會(huì)按贊助費(fèi)處理
我司舉辦的問答比賽,獎(jiǎng)勵(lì)前20名,問答內(nèi)容與我司。經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān),參與企業(yè)可能是已合作對象或者可能合作對象
您好,那您可以考慮業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
但金額比較大哦,一等獎(jiǎng)10w,連同其他獎(jiǎng)項(xiàng)合計(jì)預(yù)算20w ,這樣的獎(jiǎng)金支出,如果直接轉(zhuǎn)賬給獲獎(jiǎng)企業(yè),只有收據(jù),沒有發(fā)票哦,怎樣的稅務(wù)處理能更好的節(jié)稅
您好,首先獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)的情況很少,且沒發(fā)票,大概率是納稅調(diào)整。不如后期用交易金額調(diào)整
請問什么是“后期用交易金額調(diào)整”,能具體點(diǎn)嗎?不太明白
您好,就是通過調(diào)整交易金額來做您獎(jiǎng)金的處理
是指減少獎(jiǎng)金嗎?但不管減多少,如果是作為營業(yè)外。支出 那還是。全額計(jì)征所得稅,如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?;蛘咪N售費(fèi)用,可能還能稅前抵扣一點(diǎn)
您好,沒有合理理由,沒發(fā)票不能扣除
您好,是獎(jiǎng)金計(jì)入交易金額
老師,請問是什么交易金額?是指我司與合作企業(yè)的交易金額嗎?那假如短期內(nèi)我們都沒有合作呢?那不就沒有交易金額了嗎?那怎么支付獎(jiǎng)金?總不能拖。太久吧
您好,是的,后期交易金額
您好,不合作,那您按無票支出處理
那老師的意思是以什么科目記錄這筆無票支出?怎樣處理最節(jié)稅
您好,可以考慮贊助費(fèi)科目,匯算清繳納稅調(diào)整
如果用贊助費(fèi)形式,那是年末全額調(diào)增嗎?
您好,是的,年末需要全額納稅調(diào)整