1、補(bǔ)計(jì)增值稅時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 2.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.82 2、交納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.82 貸:銀行存款 2.82 3、調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.82 貸:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 2.82 4、交納滯納金處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 0.14 貸:銀行存款 0.14
老師,稅務(wù)稽查到幾年前取得的發(fā)票是虛開發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅和附加稅費(fèi),補(bǔ)繳申報(bào)的時(shí)候賬上有期末留抵稅額稅務(wù)說(shuō)是補(bǔ)繳的增值稅是以前年度的,現(xiàn)在的留抵稅額不能抵扣,是直接補(bǔ)繳了稅務(wù)處理決定書所列明的需要補(bǔ)繳的金額,賬務(wù)該怎么處理呢???
老師,19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額11萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),有留抵稅額5萬(wàn)。所以沒(méi)繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候,是繳納11萬(wàn)的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬(wàn)吧。
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師好,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳以前年度的增值稅及附加稅,如何賬務(wù)處理?(因?yàn)橐郧澳甓扔幸粋€(gè)未開票收入是負(fù)數(shù),然后一直都交不了稅,所以去稅局處理了,就說(shuō)補(bǔ)繳稅現(xiàn)在才能正常報(bào)稅)
老師好,之前年度取得的專票在之前年度也結(jié)轉(zhuǎn)成本且抵扣增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求調(diào)出(補(bǔ)增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅并且要調(diào)增之前年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳,調(diào)增企業(yè)所得稅的時(shí)候需要考慮附加稅的影響),那是應(yīng)該再納稅調(diào)整明細(xì)表里 扣除類—其他這欄調(diào)增(不含稅金額減去要補(bǔ)的附加稅金額)嗎老師
開了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師,我看有的人說(shuō)稽查補(bǔ)稅的要通過(guò)科目應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整,那我是需要在應(yīng)交增值稅增加下級(jí)科目做賬嗎?年底的留抵稅額都是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的,這個(gè)對(duì)于補(bǔ)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄有影響嗎?
你好!可以通過(guò)這科目,不影響留底金額
老師 是通過(guò)應(yīng)交增值稅就可以嗎?那我增加下級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-納稅調(diào)整,或者是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整,這兩個(gè)科目都是可以的?
你好!是的,可以的不是經(jīng)常性業(yè)務(wù)